Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 5001–5200
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 26 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -189,90 | R$ 69.007,32 | ||||
| 2021-05-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Pagamento | R$ -1.343,14 | R$ 69.197,22 | ||||
| 2021-05-12 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -7.658,83 | R$ 70.540,36 | ||||
| 2021-05-12 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -1.158,34 | R$ 78.199,19 | ||||
| 2021-05-12 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO INTERNO - D: MICHELLE BISPO GAMA 33733616804. C | R$ 1.113,00 | R$ 79.357,53 | ||||
| 2021-05-11 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0056 0000010534871 NATHALIA PAOLICCHI SAU | R$ -300,00 | R$ 78.244,53 | ||||
| 2021-05-11 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 78.544,53 | ||||
| 2021-05-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.385,96 | R$ 79.044,53 | ||||
| 2021-05-11 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-LUIS CARLOS MARUCCI | R$ -5.000,00 | R$ 77.658,57 | ||||
| 2021-05-11 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 588,00 | R$ 82.658,57 | ||||
| 2021-05-11 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 1.451,86 | R$ 82.070,57 | ||||
| 2021-05-11 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :04853988-Bruna Thamiris Takase | R$ 1.500,00 | R$ 80.618,71 | ||||
| 2021-05-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 950,90 | R$ 79.118,71 | ||||
| 2021-05-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 235,62 | R$ 78.167,81 | ||||
| 2021-05-10 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-WELINGTON BRAZ ROSA | R$ -550,00 | R$ 77.932,19 | ||||
| 2021-05-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.746,37 | R$ 78.482,19 | ||||
| 2021-05-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.598,59 | R$ 76.735,82 | ||||
| 2021-05-10 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | R$ 73.137,23 | ||||
| 2021-05-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.375,27 | R$ 73.637,23 | ||||
| 2021-05-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Unimed | R$ -440,25 | R$ 69.261,96 | ||||
| 2021-05-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -347,96 | R$ 69.702,21 | ||||
| 2021-05-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 832,34 | R$ 70.050,17 | ||||
| 2021-05-07 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -1.634,00 | R$ 69.217,83 | ||||
| 2021-05-07 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -1.259,00 | R$ 70.851,83 | ||||
| 2021-05-07 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALESSANDRA DA SILVA SOUZA | R$ 1.014,00 | R$ 72.110,83 | ||||
| 2021-05-07 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LEANDRO BARROS MENDONCA | R$ 600,00 | R$ 71.096,83 | ||||
| 2021-05-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Lider assessoria empresarial Ltda | R$ -465,00 | R$ 70.496,83 | ||||
| 2021-05-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Ticket | R$ -313,95 | R$ 70.961,83 | ||||
| 2021-05-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sindicato dos empregados | R$ -81,58 | R$ 71.275,78 | ||||
| 2021-05-07 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-FERNANDO LAZARO DE SOUZA | R$ -450,00 | R$ 71.357,36 | ||||
| 2021-05-06 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 957,63 | R$ 71.807,36 | ||||
| 2021-05-06 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :71698674-LUMINARIAS E LUSTRE MAGALHAES LTD | R$ -804,15 | R$ 70.849,73 | ||||
| 2021-05-06 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | R$ 71.653,88 | ||||
| 2021-05-06 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-FERNANDO LAZARO DE SOUZA | R$ -774,00 | R$ 72.153,88 | ||||
| 2021-05-06 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.347,39 | R$ 72.927,88 | ||||
| 2021-05-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -280,00 | R$ 71.580,49 | ||||
| 2021-05-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Pagamento | R$ -49,03 | R$ 71.860,49 | ||||
| 2021-05-05 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CRISTIANE FERREIRA DE LIMA | R$ 1.041,00 | R$ 71.909,52 | ||||
| 2021-05-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Pagamento | R$ -1.385,68 | R$ 70.868,52 | ||||
| 2021-05-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 PARES FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 72.254,20 | ||||
| 2021-05-04 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-FERNANDO LAZARO DE SOUZA | R$ -300,00 | R$ 72.879,20 | ||||
| 2021-05-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 4275 0000000258111 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -25.000,00 | R$ 73.179,20 | ||||
| 2021-05-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 PRIAMO FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 98.179,20 | ||||
| 2021-05-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 NIOBE POMPEU DE SOUZA | R$ -1.103,06 | R$ 98.804,20 | ||||
| 2021-05-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.364,96 | R$ 99.907,26 | ||||
| 2021-05-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 ANTIGONE FERREIRA DE S | R$ -625,00 | R$ 97.542,30 | ||||
| 2021-05-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -239,25 | R$ 98.167,30 | ||||
| 2021-05-03 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-VALERIA APARECIDA CUNHA DIAGO | R$ 270,00 | R$ 98.406,55 | ||||
| 2021-05-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -616,59 | R$ 98.136,55 | ||||
| 2021-05-03 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 6.561,75 | R$ 98.753,14 | ||||
| 2021-05-03 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.585,73 | R$ 92.191,39 | ||||
| 2021-05-03 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 90.605,66 | ||||
| 2021-05-03 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 7.442,90 | R$ 91.105,66 | ||||
| 2021-05-03 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 4275 0000000258111 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -45.000,00 | R$ 83.662,76 | ||||
| 2021-05-03 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Isabelly Cristina Lima dos Santos | R$ -140,00 | R$ 128.662,76 | ||||
| 2021-05-03 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DANIELE DA SILVA VIEIRA DE SOUZA | R$ 2.502,00 | R$ 128.802,76 | ||||
| 2021-05-03 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -40,00 | R$ 126.300,76 | ||||
| 2021-05-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -70,67 | R$ 126.340,76 | ||||
| 2021-04-30 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALESSANDRA DA SILVA SOUZA | R$ 2.000,00 | R$ 126.411,43 | ||||
| 2021-04-30 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :15111975-AZEVEDO E MORAIS LTDA | R$ -199,00 | R$ 124.411,43 | ||||
| 2021-04-30 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Fernanda Reis Santana | R$ 756,00 | R$ 124.610,43 | ||||
| 2021-04-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0154 0000010231906 MARIA CAMILA CASTILHO | R$ -800,00 | R$ 123.854,43 | ||||
| 2021-04-30 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO INTERNO - D: LA BRUME POUSADA LTDA. C: EVANDRO A | R$ -500,00 | R$ 124.654,43 | ||||
| 2021-04-30 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | R$ 125.154,43 | ||||
| 2021-04-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 878,53 | R$ 125.654,43 | ||||
| 2021-04-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.969,11 | R$ 124.775,90 | ||||
| 2021-04-29 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 122.806,79 | ||||
| 2021-04-29 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAURA MANETTA TRASATTI | R$ 2.940,00 | R$ 123.306,79 | ||||
| 2021-04-29 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :94433109-PATRICIA AGGENS TAFAS | R$ 1.436,00 | R$ 120.366,79 | ||||
| 2021-04-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 197 873307 picpay servicos s.a | R$ 300,00 | R$ 118.930,79 | ||||
| 2021-04-28 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jessica Imba Rodrigues Munoz | R$ 513,00 | R$ 118.630,79 | ||||
| 2021-04-28 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Camesa ind têxtil Ltda | R$ -1.565,04 | R$ 118.117,79 | ||||
| 2021-04-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.062,22 | R$ 119.682,83 | ||||
| 2021-04-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.181,17 | R$ 116.620,61 | ||||
| 2021-04-28 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -210,00 | R$ 114.439,44 | ||||
| 2021-04-27 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -1.158,34 | R$ 114.649,44 | ||||
| 2021-04-27 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CONTENT BLUE PRODUTORA DE CONTEU | R$ 600,00 | R$ 115.807,78 | ||||
| 2021-04-27 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 756 4113 0000000290513 Maria Rita Costa Berna | R$ -378,00 | R$ 115.207,78 | ||||
| 2021-04-27 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Isabelly Cristina Lima dos Santos | R$ -210,00 | R$ 115.585,78 | ||||
| 2021-04-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 001 1898 443450 MARLENE P DA SILVA | R$ 2.870,00 | R$ 115.795,78 | ||||
| 2021-04-26 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Ticket | R$ -1.195,80 | R$ 112.925,78 | ||||
| 2021-04-26 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | R$ 114.121,58 | ||||
| 2021-04-26 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.177,92 | R$ 114.621,58 | ||||
| 2021-04-26 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FELIPE SANTOS RODRIGUES | R$ 3.066,03 | R$ 109.443,66 | ||||
| 2021-04-26 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -4.000,00 | R$ 106.377,63 | ||||
| 2021-04-26 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FELIPE SANTOS RODRIGUES | R$ 30,97 | R$ 110.377,63 | ||||
| 2021-04-26 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.939,66 | R$ 110.346,66 | ||||
| 2021-04-26 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Thiago Ryuji Yamamoto | R$ -500,00 | R$ 108.407,00 | ||||
| 2021-04-26 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.297,53 | R$ 108.907,00 | ||||
| 2021-04-23 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GUSTAVO HILARIO CALACA | R$ 200,00 | R$ 104.609,47 | ||||
| 2021-04-23 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -1.095,26 | R$ 104.409,47 | ||||
| 2021-04-23 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO INTERNO - D: LA BRUME POUSADA LTDA. C: EVANDRO A | R$ -1.000,00 | R$ 105.504,73 | ||||
| 2021-04-23 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.252,56 | R$ 106.504,73 | ||||
| 2021-04-23 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VITOR M SANTOS RIBEIRO | R$ 720,00 | R$ 103.252,17 | ||||
| 2021-04-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.188,44 | R$ 102.532,17 | ||||
| 2021-04-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.680,19 | R$ 99.343,73 | ||||
| 2021-04-22 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :21670187-MARIA RITA COSTA BERNARDES | R$ 756,00 | R$ 96.663,54 | ||||
| 2021-04-22 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -210,00 | R$ 95.907,54 | ||||
| 2021-04-20 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS | R$ -6.106,96 | R$ 96.117,54 | ||||
| 2021-04-20 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Isabelly Cristina Lima dos Santos | R$ -140,00 | R$ 102.224,50 | ||||
| 2021-04-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -544,00 | R$ 102.364,50 | ||||
| 2021-04-20 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.598,54 | R$ 102.908,50 | ||||
| 2021-04-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -544,00 | R$ 100.309,96 | ||||
| 2021-04-19 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-IMMERSIVE J S E LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 100.853,96 | ||||
| 2021-04-19 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.494,50 | R$ 98.353,96 | ||||
| 2021-04-19 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rodrigo Alessandro Bertolotto | R$ 1.000,00 | R$ 96.859,46 | ||||
| 2021-04-19 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.848,24 | R$ 95.859,46 | ||||
| 2021-04-19 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :90400888-JOSE EDSON MOREIRA | R$ -2.350,00 | R$ 91.011,22 | ||||
| 2021-04-19 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 841,50 | R$ 93.361,22 | ||||
| 2021-04-19 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 792,56 | R$ 92.519,72 | ||||
| 2021-04-19 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0052435822 LUIS CARLOS MARUCC | R$ -1.000,00 | R$ 91.727,16 | ||||
| 2021-04-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 197 873307 picpay servicos s.a | R$ 1.000,00 | R$ 92.727,16 | ||||
| 2021-04-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 828,03 | R$ 91.727,16 | ||||
| 2021-04-16 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 90.899,13 | ||||
| 2021-04-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo celular | R$ -135,58 | R$ 91.399,13 | ||||
| 2021-04-15 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leonardo Finzch Silva | R$ 482,00 | R$ 91.534,71 | ||||
| 2021-04-15 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -210,00 | R$ 91.052,71 | ||||
| 2021-04-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Nvoip | R$ -75,00 | R$ 91.262,71 | ||||
| 2021-04-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 302,94 | R$ 91.337,71 | ||||
| 2021-04-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - IUGU/MyWork | R$ -22,50 | R$ 91.034,77 | ||||
| 2021-04-15 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jacquelyne Khatheren Dias Olivei | R$ 1.490,00 | R$ 91.057,27 | ||||
| 2021-04-15 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -5.899,82 | R$ 89.567,27 | ||||
| 2021-04-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -169,99 | R$ 95.467,09 | ||||
| 2021-04-14 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EDSON DIAS DE SOUZA | R$ 480,00 | R$ 95.637,08 | ||||
| 2021-04-14 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010184968 WELLINGTON DA SILVA SA | R$ -600,00 | R$ 95.157,08 | ||||
| 2021-04-14 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | R$ 95.757,08 | ||||
| 2021-04-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.978,48 | R$ 96.257,08 | ||||
| 2021-04-13 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Comgas | R$ -729,56 | R$ 91.278,60 | ||||
| 2021-04-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.661,98 | R$ 92.008,16 | ||||
| 2021-04-13 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DHP SOLUTIONS EIRELI | R$ 3.239,00 | R$ 90.346,18 | ||||
| 2021-04-13 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0056 0000010534871 NATHALIA PAOLICCHI SAU | R$ -300,00 | R$ 87.107,18 | ||||
| 2021-04-13 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0715 0000130029141 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -2.500,00 | R$ 87.407,18 | ||||
| 2021-04-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - 5l Com telecom Ltda EPP | R$ -189,90 | R$ 89.907,18 | ||||
| 2021-04-12 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.205,57 | R$ 90.097,08 | ||||
| 2021-04-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Unimed Evandro | R$ -440,25 | R$ 87.891,51 | ||||
| 2021-04-12 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 1.014,30 | R$ 88.331,76 | ||||
| 2021-04-12 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA LUCIA DE SOUZA SALFEMOSER | R$ 400,00 | R$ 87.317,46 | ||||
| 2021-04-12 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.751,41 | R$ 86.917,46 | ||||
| 2021-04-12 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.648,79 | R$ 83.166,05 | ||||
| 2021-04-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 110,64 | R$ 78.517,26 | ||||
| 2021-04-09 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIA EUNICE PIRES RIBEIRO | R$ 2.232,00 | R$ 78.406,62 | ||||
| 2021-04-09 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-THAIS CARVALHO DE OLIVEIRA | R$ -750,00 | R$ 76.174,62 | ||||
| 2021-04-09 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0356 0000130010791 Pedreira Luman Ltda | R$ -1.800,00 | R$ 76.924,62 | ||||
| 2021-04-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 974,46 | R$ 78.724,62 | ||||
| 2021-04-09 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -140,00 | R$ 77.750,16 | ||||
| 2021-04-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 814,57 | R$ 77.890,16 | ||||
| 2021-04-08 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 60701190-9073-00271968-ALINE MOURA MACHAD | R$ 2.890,00 | R$ 77.075,59 | ||||
| 2021-04-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Minalba | R$ -106,84 | R$ 74.185,59 | ||||
| 2021-04-07 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -1.231,00 | R$ 74.292,43 | ||||
| 2021-04-07 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -1.062,00 | R$ 75.523,43 | ||||
| 2021-04-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Spartan | R$ -1.328,09 | R$ 76.585,43 | ||||
| 2021-04-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -287,60 | R$ 77.913,52 | ||||
| 2021-04-07 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 20855875-655-1375113-Evandro Augusto Maruc | R$ -500,00 | R$ 78.201,12 | ||||
| 2021-04-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -520,60 | R$ 78.701,12 | ||||
| 2021-04-07 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 60701190-6855-00094394-CRISTIANE APARECID | R$ 490,00 | R$ 79.221,72 | ||||
| 2021-04-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 580,64 | R$ 78.731,72 | ||||
| 2021-04-06 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 18236120-1-96069106-Daniel Abreu de carval | R$ -500,00 | R$ 78.151,08 | ||||
| 2021-04-06 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.322,54 | R$ 78.651,08 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.278,50 | R$ 76.328,54 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.178,10 | R$ 71.050,04 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 PRIAMO FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 69.871,94 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -49,03 | R$ 70.496,94 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -1.115,50 | R$ 70.545,97 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.552,04 | R$ 71.661,47 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -70,22 | R$ 69.109,43 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.969,11 | R$ 69.179,65 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 ANTIGONE FERREIRA DE S | R$ -625,00 | R$ 67.210,54 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -699,94 | R$ 67.835,54 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 90400888-3428-10011743-HENRIQUE LAHR SACI | R$ 338,00 | R$ 68.535,48 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 PARES FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 68.197,48 | ||||
| 2021-04-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 NIOBE POMPEU DE SOUZA | R$ -1.103,06 | R$ 68.822,48 | ||||
| 2021-04-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 612,00 | R$ 69.925,54 | ||||
| 2021-04-01 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -64,70 | R$ 69.313,54 | ||||
| 2021-04-01 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -1.000,00 | R$ 69.378,24 | ||||
| 2021-03-31 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.104,52 | R$ 70.378,24 | ||||
| 2021-03-31 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0154 0000010231906 MARIA CAMILA CASTILHO | R$ -800,00 | R$ 68.273,72 | ||||
| 2021-03-31 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -70,00 | R$ 69.073,72 | ||||
| 2021-03-30 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Kalyda Com Prod Higiene Ltda | R$ -802,61 | R$ 69.143,72 | ||||
| 2021-03-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.451,97 | R$ 69.946,33 | ||||
| 2021-03-29 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -1.533,91 | R$ 68.494,36 | ||||
| 2021-03-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.206,99 | R$ 70.028,27 | ||||
| 2021-03-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.899,89 | R$ 68.821,28 | ||||
| 2021-03-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.632,61 | R$ 66.921,39 | ||||
| 2021-03-26 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 60701190-7941-00117637-DANIEL MONTEIRO NO | R$ 384,00 | R$ 63.288,78 | ||||
| 2021-03-26 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -140,00 | R$ 62.904,78 | ||||
| 2021-03-26 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 719,10 | R$ 63.044,78 | ||||
| 2021-03-25 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -70,00 | R$ 62.325,68 | ||||
| 2021-03-25 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Ticket alimentação/refeição | R$ -1.182,15 | R$ 62.395,68 | ||||
| 2021-03-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 807,08 | R$ 63.577,83 | ||||
| 2021-03-24 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 516,38 | R$ 62.770,75 | ||||
| 2021-03-23 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.100,08 | R$ 62.254,37 | ||||
| 2021-03-23 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 90400888-4415-10523227-DIEGO TAVARES DE M | R$ 315,00 | R$ 61.154,29 | ||||
| 2021-03-23 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 20855875-655-1375113-Evandro Augusto Maruc | R$ -500,00 | R$ 60.839,29 | ||||
| 2021-03-23 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 61.339,29 | ||||
| 2021-03-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.698,30 | R$ 61.839,29 | ||||
| 2021-03-22 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS | R$ -5.805,32 | R$ 60.140,99 | ||||
| 2021-03-22 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0715 0000130029141 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -10,00 | R$ 65.946,31 | ||||
| 2021-03-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.365,71 | R$ 65.956,31 | ||||
| 2021-03-19 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -544,00 | R$ 60.590,60 | ||||
| 2021-03-19 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0052435822 LUIS CARLOS MARUCC | R$ -1.000,00 | R$ 61.134,60 |