Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 5401–5600
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 28 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.498,82 | R$ 95.715,49 | ||||
| 2021-01-18 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 92.216,67 | ||||
| 2021-01-18 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 60701190-4275-00258111-EVANDRO AU | R$ -2.000,00 | R$ 92.716,67 | ||||
| 2021-01-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 001 3032 1019953 RENATA DE ARAUJO LOPES | R$ 720,00 | R$ 94.716,67 | ||||
| 2021-01-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Mywork | R$ -22,50 | R$ 93.996,67 | ||||
| 2021-01-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -62,89 | R$ 94.019,17 | ||||
| 2021-01-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - NVoip | R$ -75,00 | R$ 94.082,06 | ||||
| 2021-01-15 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -7.000,00 | R$ 94.157,06 | ||||
| 2021-01-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 928,80 | R$ 101.157,06 | ||||
| 2021-01-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 275,40 | R$ 100.228,26 | ||||
| 2021-01-14 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -312,00 | R$ 99.952,86 | ||||
| 2021-01-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.783,89 | R$ 100.264,86 | ||||
| 2021-01-13 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Contraparte: 60746948-1222-82007-AUGUSTO MIRA | R$ 1.000,00 | R$ 98.480,97 | ||||
| 2021-01-13 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Comgas | R$ -1.078,21 | R$ 97.480,97 | ||||
| 2021-01-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.383,34 | R$ 98.559,18 | ||||
| 2021-01-13 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0056 0000010534871 NATHALIA PAOLICCHI SAU | R$ -400,00 | R$ 95.175,84 | ||||
| 2021-01-13 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 Vanda Floriza da Silva | R$ -140,00 | R$ 95.575,84 | ||||
| 2021-01-12 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 507,74 | R$ 95.715,84 | ||||
| 2021-01-12 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Contraparte: 90400888-4472-10121583-BRUNO GUI | R$ 675,00 | R$ 95.208,10 | ||||
| 2021-01-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO CLARO SP INT - Pagamento | R$ -142,78 | R$ 94.533,10 | ||||
| 2021-01-12 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Contraparte: 00000000-6961-000000000000000657 | R$ 790,00 | R$ 94.675,88 | ||||
| 2021-01-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.296,54 | R$ 93.885,88 | ||||
| 2021-01-11 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 4.514,87 | R$ 92.589,34 | ||||
| 2021-01-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.999,13 | R$ 88.074,47 | ||||
| 2021-01-11 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sindicato dos Empreg | R$ -75,00 | R$ 86.075,34 | ||||
| 2021-01-11 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Unimed | R$ -440,25 | R$ 86.150,34 | ||||
| 2021-01-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.348,62 | R$ 86.590,59 | ||||
| 2021-01-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE | R$ 6.415,81 | R$ 84.241,97 | ||||
| 2021-01-08 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Contraparte: 90400888-1199-10070413-DARA DE S | R$ 40,00 | R$ 77.826,16 | ||||
| 2021-01-08 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Cielo | R$ -6,44 | R$ 77.786,16 | ||||
| 2021-01-08 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Contraparte: 60746948-3335-31119-CLINICA ODON | R$ 724,00 | R$ 77.792,60 | ||||
| 2021-01-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.536,39 | R$ 77.068,60 | ||||
| 2021-01-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -179,54 | R$ 75.532,21 | ||||
| 2021-01-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0905 0000000283819 Tifany Elizabeth Inaci | R$ -210,00 | R$ 75.711,75 | ||||
| 2021-01-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.842,12 | R$ 75.921,75 | ||||
| 2021-01-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 260 0001 0000046297356 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -4.500,00 | R$ 74.079,63 | ||||
| 2021-01-07 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -1.234,00 | R$ 78.579,63 | ||||
| 2021-01-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Lider | R$ -440,00 | R$ 79.813,63 | ||||
| 2021-01-06 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 20855875-655-1375113-Evandro Augu | R$ -500,00 | R$ 80.253,63 | ||||
| 2021-01-06 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.648,62 | R$ 80.753,63 | ||||
| 2021-01-06 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Contraparte: 60746948-6511-116904-DIEGO HENRI | R$ 350,00 | R$ 79.105,01 | ||||
| 2021-01-06 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 341 9639 0000063073 MARCOS ANTONIO | R$ 484,00 | R$ 78.755,01 | ||||
| 2021-01-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Pagamento | R$ -49,03 | R$ 78.271,01 | ||||
| 2021-01-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.462,86 | R$ 78.320,04 | ||||
| 2021-01-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Pagamento | R$ -1.705,00 | R$ 76.857,18 | ||||
| 2021-01-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.919,52 | R$ 78.562,18 | ||||
| 2021-01-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.368,44 | R$ 76.642,66 | ||||
| 2021-01-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 34,00 | R$ 74.274,22 | ||||
| 2021-01-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.818,90 | R$ 74.240,22 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 ANTIGONE FERREIRA DE S | R$ -625,00 | R$ 72.421,32 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 20855875-655-1375113-Evandro Augu | R$ -500,00 | R$ 73.046,32 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 9.644,66 | R$ 73.546,32 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 NIOBE POMPEU DE SOUZA | R$ -625,00 | R$ 63.901,66 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 PRIAMO FERREIRA POMPEU | R$ -1.103,06 | R$ 64.526,66 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -149,13 | R$ 65.629,72 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -79,78 | R$ 65.778,85 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 PARES FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 65.858,63 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 341 6485 67190 FABIANA RODRIGUES R AGOSTINHO | R$ 1.000,00 | R$ 66.483,63 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -33,16 | R$ 65.483,63 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.237,65 | R$ 65.516,79 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 3087 0000010788420 Fabiano Jonatan Backha | R$ -100,00 | R$ 61.279,14 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000600099274 RAFAELA MILENA DA SILV | R$ -1.268,64 | R$ 61.379,14 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -935,53 | R$ 62.647,78 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -1.000,00 | R$ 63.583,31 | ||||
| 2021-01-04 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Contraparte: 18236120-1-235509929-Kátia Crist | R$ 460,00 | R$ 64.583,31 | ||||
| 2020-12-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 237 6246 5528860 GABRIEL DE BRITTO SILVA | R$ 570,00 | R$ 64.123,31 | ||||
| 2020-12-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.188,12 | R$ 63.553,31 | ||||
| 2020-12-29 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Contraparte: 60701190-8913-00030931-FILIPE AN | R$ 1.490,00 | R$ 59.365,19 | ||||
| 2020-12-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 774,00 | R$ 57.875,19 | ||||
| 2020-12-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.637,80 | R$ 57.101,19 | ||||
| 2020-12-28 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Ticket | R$ -738,00 | R$ 53.463,39 | ||||
| 2020-12-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.832,84 | R$ 54.201,39 | ||||
| 2020-12-28 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Contraparte: 00000000-4728-000000000000052713 | R$ 1.350,00 | R$ 51.368,55 | ||||
| 2020-12-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.634,63 | R$ 50.018,55 | ||||
| 2020-12-28 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -1.158,34 | R$ 48.383,92 | ||||
| 2020-12-28 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Contraparte: 60746948-1030-5809789-THIAGO MEL | R$ 590,00 | R$ 49.542,26 | ||||
| 2020-12-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 001 1898 88315 MARIA FLAVIA LIMA RIBEIRO | R$ 1.273,00 | R$ 48.952,26 | ||||
| 2020-12-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.781,97 | R$ 47.679,26 | ||||
| 2020-12-28 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 60701190-1422-00322667-HORACIO AN | R$ -750,00 | R$ 45.897,29 | ||||
| 2020-12-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 589,79 | R$ 46.647,29 | ||||
| 2020-12-24 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Minalba | R$ -118,32 | R$ 46.057,50 | ||||
| 2020-12-24 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -1.000,00 | R$ 46.175,82 | ||||
| 2020-12-24 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010184968 Wellington da Silva Sa | R$ -100,00 | R$ 47.175,82 | ||||
| 2020-12-24 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Apartam | R$ -717,57 | R$ 47.275,82 | ||||
| 2020-12-23 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro casa 1 | R$ -1.747,11 | R$ 47.993,39 | ||||
| 2020-12-23 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -2.944,36 | R$ 49.740,50 | ||||
| 2020-12-23 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.564,25 | R$ 52.684,86 | ||||
| 2020-12-23 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0715 0000130029141 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -1.000,00 | R$ 51.120,61 | ||||
| 2020-12-22 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 20855875-655-1375113-Evandro Augu | R$ -500,00 | R$ 52.120,61 | ||||
| 2020-12-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.143,21 | R$ 52.620,61 | ||||
| 2020-12-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.862,26 | R$ 50.477,40 | ||||
| 2020-12-21 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Contraparte: 60701190-3755-00257965-CRISTIANY | R$ 1.770,00 | R$ 46.615,14 | ||||
| 2020-12-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.541,82 | R$ 44.845,14 | ||||
| 2020-12-21 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 20855875-655-1375113-Evandro Augu | R$ -500,00 | R$ 42.303,32 | ||||
| 2020-12-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 383,13 | R$ 42.803,32 | ||||
| 2020-12-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010184968 Wellington da Silva Sa | R$ -100,00 | R$ 42.420,19 | ||||
| 2020-12-21 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS | R$ -7.705,53 | R$ 42.520,19 | ||||
| 2020-12-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.552,67 | R$ 50.225,72 | ||||
| 2020-12-18 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -450,58 | R$ 46.673,05 | ||||
| 2020-12-18 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7385 0000000123927 J M P C I C Tapeçaria | R$ -1.145,00 | R$ 47.123,63 | ||||
| 2020-12-18 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000600099274 RAFAELA MILENA DA SILV | R$ -544,00 | R$ 48.268,63 | ||||
| 2020-12-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 143,36 | R$ 48.812,63 | ||||
| 2020-12-18 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000286052 Tarcísio Antônio Rabel | R$ -190,00 | R$ 48.669,27 | ||||
| 2020-12-18 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000600099274 RAFAELA MILENA DA SILV | R$ -294,42 | R$ 48.859,27 | ||||
| 2020-12-18 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000003467668 Luciane Aparecida Sá d | R$ -200,00 | R$ 49.153,69 | ||||
| 2020-12-18 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -224,97 | R$ 49.353,69 | ||||
| 2020-12-18 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -544,00 | R$ 49.578,66 | ||||
| 2020-12-17 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 18236120-1-46297356-Evandro Augus | R$ -2.000,00 | R$ 50.122,66 | ||||
| 2020-12-17 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 18236120-1-46297356-Evandro Augus | R$ -3.000,00 | R$ 52.122,66 | ||||
| 2020-12-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.193,68 | R$ 55.122,66 | ||||
| 2020-12-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 824,31 | R$ 53.928,98 | ||||
| 2020-12-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.020,31 | R$ 53.104,67 | ||||
| 2020-12-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Iugu | R$ -15,00 | R$ 52.084,36 | ||||
| 2020-12-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Nvoip | R$ -75,00 | R$ 52.099,36 | ||||
| 2020-12-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo Pousada | R$ -160,31 | R$ 52.174,36 | ||||
| 2020-12-15 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -4.000,00 | R$ 52.334,67 | ||||
| 2020-12-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 736,84 | R$ 56.334,67 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000003467668 Luciane Aparecida Sá d | R$ -100,00 | R$ 55.597,83 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 440,40 | R$ 55.697,83 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO INTERNO - Debitado de: 00416968-00019-002664868 | R$ 305,00 | R$ 55.257,43 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | PAGAMENTO CLARO SP INT - Pagamento | R$ -139,98 | R$ 54.952,43 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0056 0000010534871 NATHALIA PAOLICCHI SAU | R$ -200,00 | R$ 55.092,41 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.157,93 | R$ 55.292,41 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Pagamento | R$ -1.001,26 | R$ 50.134,48 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 425,70 | R$ 51.135,74 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.815,03 | R$ 50.710,04 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.710,54 | R$ 48.895,01 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -229,90 | R$ 47.184,47 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000003541892 TANIA APARECIDA DE LIM | R$ -70,00 | R$ 47.414,37 | ||||
| 2020-12-14 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000286052 Tarcisio Antonio Rabel | R$ -720,00 | R$ 47.484,37 | ||||
| 2020-12-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.047,22 | R$ 48.204,37 | ||||
| 2020-12-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.322,86 | R$ 47.157,15 | ||||
| 2020-12-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -407,11 | R$ 44.834,29 | ||||
| 2020-12-10 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Contraparte: 60701190-9642-00129846-ANA BEATR | R$ 3.591,00 | R$ 45.241,40 | ||||
| 2020-12-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 289,48 | R$ 41.650,40 | ||||
| 2020-12-10 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -1.000,00 | R$ 41.360,92 | ||||
| 2020-12-10 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 20855875-655-1375113-Evandro Augu | R$ -300,00 | R$ 42.360,92 | ||||
| 2020-12-09 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -676,00 | R$ 42.660,92 | ||||
| 2020-12-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE | R$ 7.237,79 | R$ 43.336,92 | ||||
| 2020-12-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 236,84 | R$ 36.099,13 | ||||
| 2020-12-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE | R$ 8.061,79 | R$ 35.862,29 | ||||
| 2020-12-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 236,84 | R$ 27.800,50 | ||||
| 2020-12-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.270,91 | R$ 27.563,66 | ||||
| 2020-12-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 229,10 | R$ 25.292,75 | ||||
| 2020-12-08 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -500,00 | R$ 25.063,65 | ||||
| 2020-12-07 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Pagamento | R$ -2.220,79 | R$ 25.563,65 | ||||
| 2020-12-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1065 0000000134201 Luciana C Bernardes | R$ -400,00 | R$ 27.784,44 | ||||
| 2020-12-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000600099274 RAFAELA MILENA DA SILV | R$ -185,98 | R$ 28.184,44 | ||||
| 2020-12-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.037,16 | R$ 28.370,42 | ||||
| 2020-12-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -286,24 | R$ 27.333,26 | ||||
| 2020-12-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 735,30 | R$ 27.619,50 | ||||
| 2020-12-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.407,91 | R$ 26.884,20 | ||||
| 2020-12-07 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Pagamento | R$ -49,03 | R$ 25.476,29 | ||||
| 2020-12-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.277,10 | R$ 25.525,32 | ||||
| 2020-12-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Lider | R$ -440,00 | R$ 24.248,22 | ||||
| 2020-12-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.390,12 | R$ 24.688,22 | ||||
| 2020-12-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 PARES FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 21.298,10 | ||||
| 2020-12-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 NIOBE POMPEU DE SOUZA | R$ -625,00 | R$ 21.923,10 | ||||
| 2020-12-04 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -1.468,00 | R$ 22.548,10 | ||||
| 2020-12-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 958,21 | R$ 24.016,10 | ||||
| 2020-12-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 ANTIGONE FERREIRA DE S | R$ -625,00 | R$ 23.057,89 | ||||
| 2020-12-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 3087 0000010796056 Jose Hilario Barbosa | R$ -200,00 | R$ 23.682,89 | ||||
| 2020-12-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 PRIAMO FERREIRA POMPEU | R$ -1.103,06 | R$ 23.882,89 | ||||
| 2020-12-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000600099274 RAFAELA MILENA DA SILV | R$ -1.114,00 | R$ 24.985,95 | ||||
| 2020-12-03 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 197 873307 picpay servicos s.a | R$ 14,70 | R$ 26.099,95 | ||||
| 2020-12-03 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000003504059 ISRAEL ANDERSON DA COS | R$ -2.000,00 | R$ 26.085,25 | ||||
| 2020-12-03 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000010026423 Ademir Jose de Souza | R$ -1.500,00 | R$ 28.085,25 | ||||
| 2020-12-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -79,45 | R$ 29.585,25 | ||||
| 2020-12-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -835,44 | R$ 29.664,70 | ||||
| 2020-12-03 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.281,74 | R$ 30.500,14 | ||||
| 2020-12-03 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 60701190-1569-00342684-1547219900 | R$ -1.000,00 | R$ 29.218,40 | ||||
| 2020-12-03 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 756,37 | R$ 30.218,40 | ||||
| 2020-12-03 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -500,00 | R$ 29.462,03 | ||||
| 2020-12-03 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 60701190-1569-00342684-1547219900 | R$ -2.000,00 | R$ 29.962,03 | ||||
| 2020-12-02 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -131,36 | R$ 31.962,03 | ||||
| 2020-12-02 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -500,00 | R$ 32.093,39 | ||||
| 2020-12-02 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 536,38 | R$ 32.593,39 | ||||
| 2020-12-02 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -100,00 | R$ 32.057,01 | ||||
| 2020-12-01 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -500,00 | R$ 32.157,01 | ||||
| 2020-12-01 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 18236120-1-46297356-227XXXXXX12 | R$ -1.500,00 | R$ 32.657,01 | ||||
| 2020-12-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 309,60 | R$ 34.157,01 | ||||
| 2020-12-01 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000003541892 Tania Aparecida de Lim | R$ -70,00 | R$ 33.847,41 | ||||
| 2020-12-01 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -525,00 | R$ 33.917,41 | ||||
| 2020-12-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 828,18 | R$ 34.442,41 | ||||
| 2020-11-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000079914754 VICENTE OLIMPIO PINTO | R$ -600,00 | R$ 33.614,23 | ||||
| 2020-11-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 185,76 | R$ 34.214,23 | ||||
| 2020-11-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.275,74 | R$ 34.028,47 | ||||
| 2020-11-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.583,60 | R$ 32.752,73 | ||||
| 2020-11-30 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -241,95 | R$ 31.169,13 | ||||
| 2020-11-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 727,56 | R$ 31.411,08 | ||||
| 2020-11-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA DEVOLVIDA - 104 8297 0000003541892 Tania Apareci | R$ 70,00 | R$ 30.683,52 | ||||
| 2020-11-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 4275 0000000258111 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -600,00 | R$ 30.613,52 | ||||
| 2020-11-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0356 0000130010791 Pedreira Luman Ltda | R$ -1.800,00 | R$ 31.213,52 | ||||
| 2020-11-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.479,88 | R$ 33.013,52 | ||||
| 2020-11-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 8297 0000003541892 Tania Aparecida de Lim | R$ -70,00 | R$ 31.533,64 | ||||
| 2020-11-30 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -440,00 | R$ 31.603,64 | ||||
| 2020-11-27 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000003504059 ISRAEL ANDERSON DA COS | R$ -2.000,00 | R$ 32.043,64 | ||||
| 2020-11-27 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -1.158,34 | R$ 34.043,64 | ||||
| 2020-11-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 143,19 | R$ 35.201,98 | ||||
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