Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 4201–4400
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 22 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS Maio/21 | R$ -18.892,16 | R$ 38.790,16 | ||||
| 2021-11-19 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -615,07 | R$ 57.682,32 | ||||
| 2021-11-19 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-MARTA APARECIDA DOS SANTOS | R$ -544,00 | R$ 58.297,39 | ||||
| 2021-11-19 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 Luiza Martins Nobre Ba | R$ -500,00 | R$ 58.841,39 | ||||
| 2021-11-18 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CLINICA ODONTOLOGICA ORALSAUDE.C | R$ 888,00 | R$ 59.341,39 | ||||
| 2021-11-18 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :59588111-USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FINA | R$ 780,30 | R$ 58.453,39 | ||||
| 2021-11-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 433,76 | R$ 57.673,09 | ||||
| 2021-11-18 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Spartan | R$ -1.612,24 | R$ 57.239,33 | ||||
| 2021-11-17 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0136323243 JOHNATHAN SILVA | R$ -622,00 | R$ 58.851,57 | ||||
| 2021-11-17 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 Luiza Martins Nobre Ba | R$ -1.000,00 | R$ 59.473,57 | ||||
| 2021-11-17 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0136323243 JOHNATHAN SILVA | R$ -1.320,00 | R$ 60.473,57 | ||||
| 2021-11-17 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JESSICA MARTINS SILVA | R$ 52,00 | R$ 61.793,57 | ||||
| 2021-11-17 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-JESSICA MARTINS SILVA 0399059016 | R$ 228,00 | R$ 61.741,57 | ||||
| 2021-11-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -134,99 | R$ 61.513,57 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - NVoip | R$ -50,00 | R$ 61.648,56 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.883,59 | R$ 61.698,56 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.857,28 | R$ 57.814,97 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 866,36 | R$ 54.957,69 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - BM Brasil Internet L | R$ -833,33 | R$ 54.091,33 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-AMAURI FELICIANO DA SILVA | R$ -80,00 | R$ 54.924,66 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - BM Brasil Internet L | R$ -750,00 | R$ 55.004,66 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -149,99 | R$ 55.754,66 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - MyWork | R$ -22,50 | R$ 55.904,65 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.134,23 | R$ 55.927,15 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - DARF | R$ -604,38 | R$ 51.792,92 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -87,99 | R$ 52.397,30 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 581,40 | R$ 52.485,29 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.401,34 | R$ 51.903,89 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Luiz Fernando de Lima Rosa | R$ -1.400,00 | R$ 49.502,55 | ||||
| 2021-11-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Comgás | R$ -2.017,74 | R$ 50.902,55 | ||||
| 2021-11-12 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GRAZIELLE ARAUJO DA MOTTA | R$ 2.404,00 | R$ 52.920,29 | ||||
| 2021-11-12 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gabriela Fernandes de Morais Bat | R$ 700,00 | R$ 50.516,29 | ||||
| 2021-11-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - 5l Com Telecom Ltda | R$ -189,90 | R$ 49.816,29 | ||||
| 2021-11-12 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | R$ 50.006,19 | ||||
| 2021-11-12 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 La Brume Pousada LTDA | R$ -5.000,00 | R$ 50.506,19 | ||||
| 2021-11-11 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000189462 C V dos Santos E Cia L | R$ -3.389,00 | R$ 55.506,19 | ||||
| 2021-11-11 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sabrina Helen da Silva Santos | R$ 20,00 | R$ 58.895,19 | ||||
| 2021-11-11 | Inter | la-brume | CASHBACK CARTAO DE CREDITO - | R$ 13,31 | R$ 58.875,19 | ||||
| 2021-11-11 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60746948-NOVA CAMPOS MATERIAIS PARA CONSTR | R$ -1.135,00 | R$ 58.861,88 | ||||
| 2021-11-11 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Terra Brasilis | R$ -327,96 | R$ 59.996,88 | ||||
| 2021-11-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.793,54 | R$ 60.324,84 | ||||
| 2021-11-10 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Queli Alves Zacarias | R$ 77,00 | R$ 58.531,30 | ||||
| 2021-11-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO FATURA INTER - Banco Inter SA | R$ -5.327,97 | R$ 58.454,30 | ||||
| 2021-11-10 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | R$ 63.782,27 | ||||
| 2021-11-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sindicato dos empregados | R$ -130,48 | R$ 68.782,27 | ||||
| 2021-11-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE | R$ 6.672,60 | R$ 68.912,75 | ||||
| 2021-11-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Unimed | R$ -440,25 | R$ 62.240,15 | ||||
| 2021-11-10 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JEFFERSON ALVES ANDRADE | R$ 422,75 | R$ 62.680,40 | ||||
| 2021-11-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Stays | R$ -371,00 | R$ 62.257,65 | ||||
| 2021-11-10 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-INES TOMEKO KANEGAE 31523627816 | R$ -222,50 | R$ 62.628,65 | ||||
| 2021-11-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE | R$ 14.496,23 | R$ 62.851,15 | ||||
| 2021-11-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 419,53 | R$ 48.354,92 | ||||
| 2021-11-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 889,69 | R$ 47.935,39 | ||||
| 2021-11-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.652,12 | R$ 47.045,70 | ||||
| 2021-11-09 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :61186680-KAYO EDUARDO PEREIRA VIEIRA 23201 | R$ -190,50 | R$ 44.393,58 | ||||
| 2021-11-09 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-SIDNEY DE MORAES BARBOSA | R$ 1.000,00 | R$ 44.584,08 | ||||
| 2021-11-08 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-AGATA BATISTA AUGUSTO | R$ -200,00 | R$ 43.584,08 | ||||
| 2021-11-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.522,35 | R$ 43.784,08 | ||||
| 2021-11-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.283,64 | R$ 42.261,73 | ||||
| 2021-11-08 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARLI ROSA COSTA 29347924806 | R$ -700,00 | R$ 39.978,09 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-MARTA APARECIDA DOS SANTOS | R$ -168,00 | R$ 40.678,09 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -800,00 | R$ 40.846,09 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-WILLIAM MASSANORI Y KORA | R$ 200,00 | R$ 41.646,09 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010222976 Sérgio Augusto Rodrigu | R$ -820,00 | R$ 41.446,09 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Lider Assessoria Empresarial Ltda | R$ -465,00 | R$ 42.266,09 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-MARLI ROSA COSTA 29347924806 | R$ -1.000,00 | R$ 42.731,09 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-AGATA BATISTA AUGUSTO | R$ 200,00 | R$ 43.731,09 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -1.923,00 | R$ 43.531,09 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000003425906 Juliana I. Carneiro | R$ -468,35 | R$ 45.454,09 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -2.231,78 | R$ 45.922,44 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -54,26 | R$ 48.154,22 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 Vanda Floriza da Silva | R$ -1.265,00 | R$ 48.208,48 | ||||
| 2021-11-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -566,48 | R$ 49.473,48 | ||||
| 2021-11-04 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Evandro Augusto Marucci | R$ -4.000,00 | R$ 50.039,96 | ||||
| 2021-11-04 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :90400888-DEPOSITO DE MATERIAIS TIAO TARGIN | R$ -973,00 | R$ 54.039,96 | ||||
| 2021-11-04 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :59588111-USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FINA | R$ 397,80 | R$ 55.012,96 | ||||
| 2021-11-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 Pares Ferreira Pompeu | R$ -1.000,00 | R$ 54.615,16 | ||||
| 2021-11-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 Niobe Pompeu de Souza | R$ -1.548,77 | R$ 55.615,16 | ||||
| 2021-11-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 870,57 | R$ 57.163,93 | ||||
| 2021-11-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 Antigone Ferreira de S | R$ -1.000,00 | R$ 56.293,36 | ||||
| 2021-11-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 Priamo Ferreira Pompeu | R$ -1.000,00 | R$ 57.293,36 | ||||
| 2021-11-03 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-J M P C I C TAPECARIA LTDA | R$ -1.790,00 | R$ 58.293,36 | ||||
| 2021-11-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -1.437,31 | R$ 60.083,36 | ||||
| 2021-11-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Porto Seguro Comp de | R$ -557,84 | R$ 61.520,67 | ||||
| 2021-11-03 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :59588111-USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FINA | R$ 229,50 | R$ 62.078,51 | ||||
| 2021-11-03 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NORTON BASTOS GLITZ | R$ 440,00 | R$ 61.849,01 | ||||
| 2021-11-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -170,67 | R$ 61.409,01 | ||||
| 2021-11-03 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-INGRID ALESSANDRA SILVA BENTO | R$ 270,00 | R$ 61.579,68 | ||||
| 2021-11-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.199,86 | R$ 61.309,68 | ||||
| 2021-11-01 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -5.000,00 | R$ 60.109,82 | ||||
| 2021-11-01 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :90400888-Viacao Na Montanha LTDA | R$ -205,00 | R$ 65.109,82 | ||||
| 2021-11-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.638,40 | R$ 65.314,82 | ||||
| 2021-11-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.591,07 | R$ 63.676,42 | ||||
| 2021-11-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.283,53 | R$ 59.085,35 | ||||
| 2021-11-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.126,19 | R$ 56.801,82 | ||||
| 2021-10-29 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Leonardo Ken Inoue Yamamoto | R$ 1.729,00 | R$ 51.675,63 | ||||
| 2021-10-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 281,52 | R$ 49.946,63 | ||||
| 2021-10-29 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0154 0000010231906 Maria Camila Castilho | R$ -800,00 | R$ 49.665,11 | ||||
| 2021-10-29 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -150,30 | R$ 50.465,11 | ||||
| 2021-10-28 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | R$ 50.615,41 | ||||
| 2021-10-28 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000318939 Marli Rosa da Costa | R$ -1.000,00 | R$ 60.615,41 | ||||
| 2021-10-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 290 79562005 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ 2.465,53 | R$ 61.615,41 | ||||
| 2021-10-28 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 2185 0000000024390 La Brume Pousada LTDA | R$ -2.400,00 | R$ 59.149,88 | ||||
| 2021-10-28 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sodexo | R$ -382,20 | R$ 61.549,88 | ||||
| 2021-10-28 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 1011 0000000345505 Evandro Augusto Marucc | R$ -15.000,00 | R$ 61.932,08 | ||||
| 2021-10-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.930,17 | R$ 76.932,08 | ||||
| 2021-10-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.002,15 | R$ 75.001,91 | ||||
| 2021-10-27 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-AMAURI FELICIANO DA SILVA | R$ -600,00 | R$ 73.999,76 | ||||
| 2021-10-27 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 Luiza Martins Nobre Ba | R$ -500,00 | R$ 74.599,76 | ||||
| 2021-10-26 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thaís Campos Borges | R$ 2.104,00 | R$ 75.099,76 | ||||
| 2021-10-26 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-MARTA APARECIDA DOS SANTOS | R$ -40,00 | R$ 72.995,76 | ||||
| 2021-10-26 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 4771 0000000293296 Analucia Borini Cherem | R$ -17.700,00 | R$ 73.035,76 | ||||
| 2021-10-26 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-MARTA APARECIDA DOS SANTOS | R$ -240,00 | R$ 90.735,76 | ||||
| 2021-10-26 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | R$ 90.975,76 | ||||
| 2021-10-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.428,73 | R$ 95.975,76 | ||||
| 2021-10-25 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sodexo | R$ -1.739,10 | R$ 92.547,03 | ||||
| 2021-10-25 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -10.000,00 | R$ 94.286,13 | ||||
| 2021-10-25 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Diego Lazzarini | R$ 1.136,00 | R$ 104.286,13 | ||||
| 2021-10-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 903,54 | R$ 103.150,13 | ||||
| 2021-10-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.377,87 | R$ 102.246,59 | ||||
| 2021-10-25 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sodexo | R$ -200,74 | R$ 98.868,72 | ||||
| 2021-10-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.861,49 | R$ 99.069,46 | ||||
| 2021-10-25 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Kalyda | R$ -750,15 | R$ 96.207,97 | ||||
| 2021-10-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 643,01 | R$ 96.958,12 | ||||
| 2021-10-22 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0052435822 LUIS CARLOS MARUCC | R$ -1.000,00 | R$ 96.315,11 | ||||
| 2021-10-22 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -2.129,52 | R$ 97.315,11 | ||||
| 2021-10-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 290 79562005 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 99.444,63 | ||||
| 2021-10-21 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-TARINE CHRISTINE RODRIGUES VIEIRA | R$ -450,00 | R$ 89.444,63 | ||||
| 2021-10-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.669,45 | R$ 89.894,63 | ||||
| 2021-10-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 Vanda Floriza da Silva | R$ -544,00 | R$ 88.225,18 | ||||
| 2021-10-20 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.317,57 | R$ 88.769,18 | ||||
| 2021-10-20 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.191,17 | R$ 87.451,61 | ||||
| 2021-10-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010222976 Sérgio Augusto Rodrigu | R$ -544,00 | R$ 86.260,44 | ||||
| 2021-10-20 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-ART RUSTICA MADEIRAS LTDA ME | R$ -1.390,00 | R$ 86.804,44 | ||||
| 2021-10-20 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS | R$ -14.807,11 | R$ 88.194,44 | ||||
| 2021-10-19 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -652,00 | R$ 103.001,55 | ||||
| 2021-10-19 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.552,96 | R$ 103.653,55 | ||||
| 2021-10-19 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000189462 C V dos Santos E Cia L | R$ -690,00 | R$ 101.100,59 | ||||
| 2021-10-19 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 101.790,59 | ||||
| 2021-10-19 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-PRISCILA CRISTINA RABELO | R$ -1.175,00 | R$ 102.790,59 | ||||
| 2021-10-19 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUMAIRA MARIA NASCIMENTO SILVA | R$ 560,00 | R$ 103.965,59 | ||||
| 2021-10-19 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0136323243 JOHNATHAN SILVA | R$ -660,00 | R$ 103.405,59 | ||||
| 2021-10-19 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-MARTA APARECIDA DOS SANTOS | R$ -160,00 | R$ 104.065,59 | ||||
| 2021-10-18 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Kalyda | R$ -750,14 | R$ 104.225,59 | ||||
| 2021-10-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.110,02 | R$ 104.975,73 | ||||
| 2021-10-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.681,86 | R$ 103.865,71 | ||||
| 2021-10-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.643,08 | R$ 102.183,85 | ||||
| 2021-10-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -87,99 | R$ 99.540,77 | ||||
| 2021-10-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - BM Brasil Internet L | R$ -750,00 | R$ 99.628,76 | ||||
| 2021-10-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - MyWork | R$ -22,50 | R$ 100.378,76 | ||||
| 2021-10-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -169,99 | R$ 100.401,26 | ||||
| 2021-10-15 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FELIPE JUNIOR DE MORAES | R$ 349,60 | R$ 100.571,25 | ||||
| 2021-10-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - NVoip | R$ -50,00 | R$ 100.221,65 | ||||
| 2021-10-15 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-THALITA REIS DE MELO | R$ 576,00 | R$ 100.271,65 | ||||
| 2021-10-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - BM Brasil Internet L | R$ -833,34 | R$ 99.695,65 | ||||
| 2021-10-15 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 Luiza Martins Nobre Ba | R$ -1.000,00 | R$ 100.528,99 | ||||
| 2021-10-15 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0905 0000000234982 Luiz Fernando de Lima | R$ -1.400,00 | R$ 101.528,99 | ||||
| 2021-10-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -137,66 | R$ 102.928,99 | ||||
| 2021-10-14 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 Niobe Pompeu de Souza | R$ -218,75 | R$ 103.066,65 | ||||
| 2021-10-14 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 Antigone Ferreira de S | R$ -218,75 | R$ 103.285,40 | ||||
| 2021-10-14 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 La Brume Pousada LTDA | R$ -9.300,00 | R$ 103.504,15 | ||||
| 2021-10-14 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 Pares Ferreira Pompeu | R$ -218,75 | R$ 112.804,15 | ||||
| 2021-10-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.014,43 | R$ 113.022,90 | ||||
| 2021-10-14 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 Priamo Ferreira Pompeu | R$ -218,75 | R$ 108.008,47 | ||||
| 2021-10-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.938,51 | R$ 108.227,22 | ||||
| 2021-10-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 191,25 | R$ 106.288,71 | ||||
| 2021-10-13 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0136323243 JOHNATHAN SILVA | R$ -1.320,00 | R$ 106.097,46 | ||||
| 2021-10-13 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - 5l Com Telecom Ltda | R$ -189,90 | R$ 107.417,46 | ||||
| 2021-10-13 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROGER CONRADO B A 08147069910 | R$ 600,00 | R$ 107.607,36 | ||||
| 2021-10-13 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Minalba | R$ -116,99 | R$ 107.007,36 | ||||
| 2021-10-13 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 107.124,35 | ||||
| 2021-10-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.608,65 | R$ 108.124,35 | ||||
| 2021-10-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 555,97 | R$ 105.515,70 | ||||
| 2021-10-11 | Inter | la-brume | CASHBACK PROMOCIONAL - | R$ 0,20 | R$ 104.959,73 | ||||
| 2021-10-11 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Comgas | R$ -1.534,28 | R$ 104.959,53 | ||||
| 2021-10-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.115,62 | R$ 106.493,81 | ||||
| 2021-10-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.881,46 | R$ 101.378,19 | ||||
| 2021-10-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.423,43 | R$ 97.496,73 | ||||
| 2021-10-11 | Inter | la-brume | CASHBACK CARTAO DE CREDITO - | R$ 2,07 | R$ 96.073,30 | ||||
| 2021-10-11 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Stays | R$ -696,00 | R$ 96.071,23 | ||||
| 2021-10-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE | R$ 10.903,61 | R$ 96.767,23 | ||||
| 2021-10-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 581,40 | R$ 85.863,62 | ||||
| 2021-10-08 | Inter | la-brume | PAGAMENTO FATURA INTER - Banco Inter | R$ -830,15 | R$ 85.282,22 | ||||
| 2021-10-08 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Unimed | R$ -440,25 | R$ 86.112,37 | ||||
| 2021-10-08 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CRISTIANE DO VALE MOREIRA | R$ 45,00 | R$ 86.552,62 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 2375 0000000501070 Luciana Ferro Borini | R$ -20.000,00 | R$ 86.507,62 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 Priamo Ferreira Pompeu | R$ -156,25 | R$ 106.507,62 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 Pares Ferreira Pompeu | R$ -156,25 | R$ 106.663,87 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000003425906 Juliana I. Carneiro | R$ -439,33 | R$ 106.820,12 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 2098 0000000971661 Maria Ivone Moraes De | R$ -240,00 | R$ 107.259,45 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA DEVOLVIDA - 104 2098 0000000971661 Maria Ivone M | R$ 240,00 | R$ 107.499,45 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 Vanda Floriza da Silva | R$ -1.211,00 | R$ 107.259,45 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 4783 0000000076279 Roberto Ferro Borini | R$ -20.000,00 | R$ 108.470,45 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010222976 Sérgio Augusto Rodrigu | R$ -774,00 | R$ 128.470,45 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 Antigone Ferreira de S | R$ -156,25 | R$ 129.244,45 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 Niobe Pompeu de Souza | R$ -156,25 | R$ 129.400,70 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 153,00 | R$ 129.556,95 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 1453 0000000294152 Ricardo Ferro Borini | R$ -20.000,00 | R$ 129.403,95 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 1453 0000000294152 Ricardo Ferro Borini | R$ -7.000,00 | R$ 149.403,95 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Lider | R$ -465,00 | R$ 156.403,95 |