Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 4401–4600
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 23 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -495,34 | R$ 156.868,95 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -1.549,00 | R$ 157.364,29 | ||||
| 2021-10-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 4771 0000000293296 Analucia Borini Cherem | R$ -20.000,00 | R$ 158.913,29 | ||||
| 2021-10-06 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.204,12 | R$ 178.913,29 | ||||
| 2021-10-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 Pares Ferreira Pompeu | R$ -625,00 | R$ 176.709,17 | ||||
| 2021-10-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.139,85 | R$ 177.334,17 | ||||
| 2021-10-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -2.326,17 | R$ 176.194,32 | ||||
| 2021-10-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 Niobe Pompeu de Souza | R$ -1.173,77 | R$ 178.520,49 | ||||
| 2021-10-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -52,52 | R$ 179.694,26 | ||||
| 2021-10-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 Antigone Ferreira de S | R$ -625,00 | R$ 179.746,78 | ||||
| 2021-10-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 Priamo Ferreira Pompeu | R$ -625,00 | R$ 180.371,78 | ||||
| 2021-10-04 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -235,86 | R$ 180.996,78 | ||||
| 2021-10-04 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -10.000,00 | R$ 181.232,64 | ||||
| 2021-10-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.094,97 | R$ 191.232,64 | ||||
| 2021-10-04 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -2.688,93 | R$ 187.137,67 | ||||
| 2021-10-04 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-AMAURI FELICIANO DA SILVA | R$ -50,00 | R$ 189.826,60 | ||||
| 2021-10-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.566,56 | R$ 189.876,60 | ||||
| 2021-10-04 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-VICTORIA DE CAMPOS SARVANINI | R$ 651,00 | R$ 188.310,04 | ||||
| 2021-10-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.858,95 | R$ 187.659,04 | ||||
| 2021-10-04 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :92894922-LEONARDO DOS ANJOS TEIXEIRA | R$ 2.565,00 | R$ 185.800,09 | ||||
| 2021-10-01 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000348084 Renata Dayse da Silva | R$ -80,00 | R$ 183.235,09 | ||||
| 2021-10-01 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000130046500 Viação Na Montanha LTD | R$ -213,20 | R$ 183.315,09 | ||||
| 2021-10-01 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-J M P C I C TAPECARIA LTDA | R$ -1.461,00 | R$ 183.528,29 | ||||
| 2021-10-01 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Porto S Comp de S Gerais | R$ -557,84 | R$ 184.989,29 | ||||
| 2021-09-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0154 0000010231906 Maria Camila Castilho | R$ -800,00 | R$ 185.547,13 | ||||
| 2021-09-30 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Chatpro | R$ -199,00 | R$ 186.347,13 | ||||
| 2021-09-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 214,20 | R$ 186.546,13 | ||||
| 2021-09-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.086,30 | R$ 186.331,93 | ||||
| 2021-09-29 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023775246 RENATA OZAKI | R$ -90,00 | R$ 185.245,63 | ||||
| 2021-09-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 153,00 | R$ 185.335,63 | ||||
| 2021-09-29 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60746948-THIAGO OLIVEIRA PINTO | R$ -113,40 | R$ 185.182,63 | ||||
| 2021-09-29 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :23114447-Recarga Celular | R$ -35,00 | R$ 185.296,03 | ||||
| 2021-09-29 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0023775246 RENATA OZAKI | R$ -98,00 | R$ 185.331,03 | ||||
| 2021-09-29 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :23114447-Recarga Celular | R$ -35,00 | R$ 185.429,03 | ||||
| 2021-09-28 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 2185 0000000024390 La Brume Pousada LTDA | R$ -2.400,00 | R$ 185.464,03 | ||||
| 2021-09-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 496,49 | R$ 187.864,03 | ||||
| 2021-09-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.809,38 | R$ 187.367,54 | ||||
| 2021-09-28 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0905 0000001991418 Edna G Castro | R$ -1.416,27 | R$ 185.558,16 | ||||
| 2021-09-28 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :90400888-FABIANO JONATAN BACKHAUS 40248168 | R$ -190,00 | R$ 186.974,43 | ||||
| 2021-09-28 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0056 0000010534871 Nathalia Paolicchi Sau | R$ -300,00 | R$ 187.164,43 | ||||
| 2021-09-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.612,16 | R$ 187.464,43 | ||||
| 2021-09-27 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RAFAEL GILBERTO FERNANDES | R$ 280,00 | R$ 185.852,27 | ||||
| 2021-09-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.863,55 | R$ 185.572,27 | ||||
| 2021-09-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 8.614,52 | R$ 183.708,72 | ||||
| 2021-09-27 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -109,12 | R$ 175.094,20 | ||||
| 2021-09-27 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000000371295 Cleuza Fatima da Silva | R$ -80,00 | R$ 175.203,32 | ||||
| 2021-09-24 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sodexo Pass Gestão de Despesas e Frota | R$ -217,46 | R$ 175.283,32 | ||||
| 2021-09-24 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Isabel Reis da Silva | R$ 470,00 | R$ 175.500,78 | ||||
| 2021-09-24 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Camesa Ind. Têxtil Ltda | R$ -3.019,70 | R$ 175.030,78 | ||||
| 2021-09-24 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUIZ HENRIQUE DA CRUZ RODRIGUES | R$ -80,00 | R$ 178.050,48 | ||||
| 2021-09-24 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 227,14 | R$ 178.130,48 | ||||
| 2021-09-24 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sodexo Pass do Brasil Serv e Com SA | R$ -2.009,40 | R$ 177.903,34 | ||||
| 2021-09-24 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.042,08 | R$ 179.912,74 | ||||
| 2021-09-24 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DEBORA DE MELO KINKER | R$ 1.957,00 | R$ 178.870,66 | ||||
| 2021-09-23 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Spartan | R$ -1.787,36 | R$ 176.913,66 | ||||
| 2021-09-23 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.506,13 | R$ 178.701,02 | ||||
| 2021-09-23 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CARLOS ALBERTO GUEDES | R$ 769,50 | R$ 177.194,89 | ||||
| 2021-09-23 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro C1 | R$ -2.548,89 | R$ 176.425,39 | ||||
| 2021-09-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.243,50 | R$ 178.974,28 | ||||
| 2021-09-22 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-LUIS CARLOS MARUCCI | R$ -1.000,00 | R$ 174.730,78 | ||||
| 2021-09-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000000341878 Wellington da Silva Sa | R$ -600,00 | R$ 175.730,78 | ||||
| 2021-09-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 033 3461 10039799 PRISCILA SERAFIM NOBRE | R$ 776,00 | R$ 176.330,78 | ||||
| 2021-09-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000058691 Heloisa R E S Zorovich | R$ -974,00 | R$ 175.554,78 | ||||
| 2021-09-20 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUIZ HENRIQUE DA CRUZ RODRIGUES | R$ -80,00 | R$ 176.528,78 | ||||
| 2021-09-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010222976 Sérgio Augusto Rodrigu | R$ -544,00 | R$ 176.608,78 | ||||
| 2021-09-20 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.972,96 | R$ 177.152,78 | ||||
| 2021-09-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0136323243 JOHNATHAN SILVA | R$ -790,00 | R$ 172.179,82 | ||||
| 2021-09-20 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS | R$ -17.405,67 | R$ 172.969,82 | ||||
| 2021-09-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 5292 0000000401667 Marcus Pinto Matheus | R$ -1.125,00 | R$ 190.375,49 | ||||
| 2021-09-20 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.132,20 | R$ 191.500,49 | ||||
| 2021-09-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 Luiza Martins Nobre Ba | R$ -1.000,00 | R$ 190.368,29 | ||||
| 2021-09-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -652,00 | R$ 191.368,29 | ||||
| 2021-09-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -10.000,00 | R$ 192.020,29 | ||||
| 2021-09-20 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.106,97 | R$ 202.020,29 | ||||
| 2021-09-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 Vanda Floriza da Silva | R$ -544,00 | R$ 200.913,32 | ||||
| 2021-09-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.208,56 | R$ 201.457,32 | ||||
| 2021-09-17 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0136323243 JOHNATHAN SILVA | R$ -1.320,00 | R$ 199.248,76 | ||||
| 2021-09-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -161,95 | R$ 200.568,76 | ||||
| 2021-09-17 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CAMILA PACHECO SAOUD | R$ 300,00 | R$ 200.730,71 | ||||
| 2021-09-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.142,78 | R$ 200.430,71 | ||||
| 2021-09-16 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | R$ 199.287,93 | ||||
| 2021-09-16 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EDILEUZA VIEIRA DE MATOS | R$ 800,00 | R$ 204.287,93 | ||||
| 2021-09-15 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 4275 0000000258111 Evandro Augusto Marucc | R$ -10.000,00 | R$ 203.487,93 | ||||
| 2021-09-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sindicato de Hotéis | R$ -196,00 | R$ 213.487,93 | ||||
| 2021-09-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.907,75 | R$ 213.683,93 | ||||
| 2021-09-15 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 La Brume Pousada LTDA | R$ -14.000,00 | R$ 210.776,18 | ||||
| 2021-09-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - NVOIP | R$ -50,00 | R$ 224.776,18 | ||||
| 2021-09-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -81,90 | R$ 224.826,18 | ||||
| 2021-09-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -169,99 | R$ 224.908,08 | ||||
| 2021-09-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - MyWork | R$ -22,50 | R$ 225.078,07 | ||||
| 2021-09-15 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 225.100,57 | ||||
| 2021-09-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Minalba | R$ -120,27 | R$ 226.100,57 | ||||
| 2021-09-14 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Comgas | R$ -1.884,18 | R$ 226.220,84 | ||||
| 2021-09-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.385,03 | R$ 228.105,02 | ||||
| 2021-09-14 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gabriel Bressane Silva | R$ 1.859,15 | R$ 226.719,99 | ||||
| 2021-09-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.163,57 | R$ 224.860,84 | ||||
| 2021-09-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.024,36 | R$ 223.697,27 | ||||
| 2021-09-13 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - 5l Com Telecom Ltda | R$ -189,90 | R$ 220.672,91 | ||||
| 2021-09-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 6.488,28 | R$ 220.862,81 | ||||
| 2021-09-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE | R$ 20.562,73 | R$ 214.374,53 | ||||
| 2021-09-10 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 2.387,28 | R$ 193.811,80 | ||||
| 2021-09-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.860,94 | R$ 191.424,52 | ||||
| 2021-09-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Unimed | R$ -440,25 | R$ 189.563,58 | ||||
| 2021-09-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Stays | R$ -696,00 | R$ 190.003,83 | ||||
| 2021-09-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sindicato dos empregados em hotéis | R$ -212,06 | R$ 190.699,83 | ||||
| 2021-09-09 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 190.911,89 | ||||
| 2021-09-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.318,86 | R$ 191.911,89 | ||||
| 2021-09-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 14.538,15 | R$ 190.593,03 | ||||
| 2021-09-08 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 0158 0000000689430 Sérgio Ricardo Barbosa | R$ -2.375,00 | R$ 176.054,88 | ||||
| 2021-09-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.640,16 | R$ 178.429,88 | ||||
| 2021-09-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.230,12 | R$ 176.789,72 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Lider | R$ -465,00 | R$ 175.559,60 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 Niobe Pompeu de Souza | R$ -1.173,77 | R$ 176.024,60 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -3.036,56 | R$ 177.198,37 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 Antigone Ferreira de S | R$ -625,00 | R$ 180.234,93 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010222976 Sergio Augusto Rodrigu | R$ -778,00 | R$ 180.859,93 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -52,52 | R$ 181.637,93 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 Priamo Ferreira Pompeu | R$ -625,00 | R$ 181.690,45 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 Pares Ferreira Pompeu | R$ -625,00 | R$ 182.315,45 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0905 0000001991418 Edna G Castro | R$ -739,00 | R$ 182.940,45 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -1.471,00 | R$ 183.679,45 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -500,01 | R$ 185.150,45 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 Vanda Floriza da Silva | R$ -1.004,00 | R$ 185.650,46 | ||||
| 2021-09-06 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.300,22 | R$ 186.654,46 | ||||
| 2021-09-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -198,35 | R$ 183.354,24 | ||||
| 2021-09-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -3.213,11 | R$ 183.552,59 | ||||
| 2021-09-03 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.476,93 | R$ 186.765,70 | ||||
| 2021-09-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Porto Seguro Comp de S Gerais | R$ -557,84 | R$ 183.288,77 | ||||
| 2021-09-03 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -10.000,00 | R$ 183.846,61 | ||||
| 2021-09-02 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 Luiza Martins Nobre Ba | R$ -500,00 | R$ 193.846,61 | ||||
| 2021-09-02 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 599,63 | R$ 194.346,61 | ||||
| 2021-09-02 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 267,75 | R$ 193.746,98 | ||||
| 2021-09-01 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000130046500 Viação na Montanha Ltd | R$ -410,00 | R$ 193.479,23 | ||||
| 2021-09-01 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 193.889,23 | ||||
| 2021-09-01 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CAROLINE AQUINO DALAMBERT | R$ 2.560,00 | R$ 194.389,23 | ||||
| 2021-09-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 341,95 | R$ 191.829,23 | ||||
| 2021-09-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.133,96 | R$ 191.487,28 | ||||
| 2021-09-01 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -538,21 | R$ 189.353,32 | ||||
| 2021-08-31 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0154 0000010231906 MARIA CAMILA CASTILHO | R$ -800,00 | R$ 189.891,53 | ||||
| 2021-08-31 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 190.691,53 | ||||
| 2021-08-31 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.201,05 | R$ 191.691,53 | ||||
| 2021-08-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.407,60 | R$ 190.490,48 | ||||
| 2021-08-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.167,12 | R$ 189.082,88 | ||||
| 2021-08-30 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Chatpro | R$ -199,00 | R$ 183.915,76 | ||||
| 2021-08-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 2185 0000000024390 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -2.300,00 | R$ 184.114,76 | ||||
| 2021-08-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.243,60 | R$ 186.414,76 | ||||
| 2021-08-27 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BRUNO DE MARCHI | R$ 185,00 | R$ 183.171,16 | ||||
| 2021-08-27 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bianca Pietra Cassimiro | R$ 30,00 | R$ 182.986,16 | ||||
| 2021-08-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE P | R$ 0,20 | R$ 182.956,16 | ||||
| 2021-08-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE P | R$ 0,15 | R$ 182.955,96 | ||||
| 2021-08-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.685,00 | R$ 182.955,81 | ||||
| 2021-08-27 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Kalyda | R$ -1.069,93 | R$ 180.270,81 | ||||
| 2021-08-26 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 181.340,74 | ||||
| 2021-08-26 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Eleandro Andre Ribeiro | R$ -1.500,00 | R$ 182.340,74 | ||||
| 2021-08-26 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 413,10 | R$ 183.840,74 | ||||
| 2021-08-26 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.606,35 | R$ 183.427,64 | ||||
| 2021-08-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.609,25 | R$ 180.821,29 | ||||
| 2021-08-24 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 179.212,04 | ||||
| 2021-08-24 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SALES M C C LTDA | R$ 2.100,00 | R$ 179.712,04 | ||||
| 2021-08-24 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sodexo | R$ -2.918,95 | R$ 177.612,04 | ||||
| 2021-08-24 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 180.530,99 | ||||
| 2021-08-24 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.740,38 | R$ 181.530,99 | ||||
| 2021-08-24 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sodexo | R$ -209,10 | R$ 179.790,61 | ||||
| 2021-08-23 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0052435822 LUIS CARLOS MARUCC | R$ -1.000,00 | R$ 179.999,71 | ||||
| 2021-08-23 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.016,25 | R$ 180.999,71 | ||||
| 2021-08-23 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.767,34 | R$ 176.983,46 | ||||
| 2021-08-23 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :90400888-FABIANO JONATAN BACKHAUS 40248168 | R$ -270,00 | R$ 171.216,12 | ||||
| 2021-08-23 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro Casa 1 | R$ -2.778,99 | R$ 171.486,12 | ||||
| 2021-08-23 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -984,35 | R$ 174.265,11 | ||||
| 2021-08-23 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA NOGUEIRA POUSA | R$ 315,00 | R$ 175.249,46 | ||||
| 2021-08-23 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.461,38 | R$ 174.934,46 | ||||
| 2021-08-23 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -6.306,88 | R$ 172.473,08 | ||||
| 2021-08-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -544,00 | R$ 178.779,96 | ||||
| 2021-08-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000000341878 WELLINGTON DA SILVA SA | R$ -600,00 | R$ 179.323,96 | ||||
| 2021-08-20 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :71027866-Repasses Financeiros e Soluções T | R$ -811,20 | R$ 179.923,96 | ||||
| 2021-08-20 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS | R$ -12.636,68 | R$ 180.735,16 | ||||
| 2021-08-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000189462 C V DOS SANTOS E CIA L | R$ -1.190,00 | R$ 193.371,84 | ||||
| 2021-08-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -652,00 | R$ 194.561,84 | ||||
| 2021-08-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0905 0000001991418 EDNA G CASTRO | R$ -457,00 | R$ 195.213,84 | ||||
| 2021-08-20 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.173,85 | R$ 195.670,84 | ||||
| 2021-08-19 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 851,82 | R$ 191.496,99 | ||||
| 2021-08-18 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 190.645,17 | ||||
| 2021-08-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.989,75 | R$ 191.645,17 | ||||
| 2021-08-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 832,32 | R$ 189.655,42 | ||||
| 2021-08-18 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Eleandro Andre Ribeiro | R$ -2.000,00 | R$ 188.823,10 | ||||
| 2021-08-18 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-LIVIA MARIA MAGALHAES | R$ -4.550,00 | R$ 190.823,10 | ||||
| 2021-08-18 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -40,00 | R$ 195.373,10 | ||||
| 2021-08-18 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOAO MARCIO COUTINHO | R$ 632,00 | R$ 195.413,10 | ||||
| 2021-08-17 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FERNANDO ANTONIO DE PAIVA AYRES | R$ 860,00 | R$ 194.781,10 | ||||
| 2021-08-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 904,23 | R$ 193.921,10 | ||||
| 2021-08-17 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0136323243 JOHNATHAN SILVA | R$ -1.320,00 | R$ 193.016,87 | ||||
| 2021-08-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -172,10 | R$ 194.336,87 | ||||
| 2021-08-17 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0136323243 JOHNATHAN SILVA | R$ -1.030,00 | R$ 194.508,97 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - BM Brasil Internet Ltda | R$ -750,00 | R$ 195.538,97 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 12.786,59 | R$ 196.288,97 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :90400888-SERGIO AUGUSTO RODRIGUES MUNIZ | R$ -40,00 | R$ 183.502,38 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :90400888-SERGIO AUGUSTO RODRIGUES MUNIZ | R$ -50,00 | R$ 183.542,38 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -12.500,00 | R$ 183.592,38 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - NVOIP | R$ -50,00 | R$ 196.092,38 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - MyWork | R$ -22,50 | R$ 196.142,38 |