Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 4801–5000
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 25 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-24 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCIMARA DA SILVA SANTOS | R$ -80,00 | R$ 151.990,45 | ||||
| 2021-06-24 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MOBCAR MECANICA E COMERCIO DE | R$ 1.100,00 | R$ 152.070,45 | ||||
| 2021-06-23 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :78414067-Jal Comercio De Materiais Eletric | R$ -398,00 | R$ 150.970,45 | ||||
| 2021-06-23 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.028,14 | R$ 151.368,45 | ||||
| 2021-06-23 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -2.053,30 | R$ 148.340,31 | ||||
| 2021-06-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.240,32 | R$ 150.393,61 | ||||
| 2021-06-22 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0715 0000130029141 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -16.124,53 | R$ 149.153,29 | ||||
| 2021-06-22 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0052435822 LUIS CARLOS MARUCC | R$ -1.000,00 | R$ 165.277,82 | ||||
| 2021-06-22 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 166.277,82 | ||||
| 2021-06-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.466,31 | R$ 167.277,82 | ||||
| 2021-06-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.707,55 | R$ 162.811,51 | ||||
| 2021-06-22 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1801 0000000100239 Social Confecções Alar | R$ -1.124,00 | R$ 160.103,96 | ||||
| 2021-06-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 6.781,30 | R$ 161.227,96 | ||||
| 2021-06-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA DEVOLVIDA - 237 1549 0000000341878 Wellington da | R$ 600,00 | R$ 154.446,66 | ||||
| 2021-06-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.040,00 | R$ 153.846,66 | ||||
| 2021-06-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.437,00 | R$ 151.806,66 | ||||
| 2021-06-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000000341878 Wellington da Silva Sa | R$ -600,00 | R$ 147.369,66 | ||||
| 2021-06-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000000341878 Wellington da Silva Sa | R$ -600,00 | R$ 147.969,66 | ||||
| 2021-06-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000608744749 Maria Eunice Alves Raf | R$ -80,00 | R$ 148.569,66 | ||||
| 2021-06-21 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -544,00 | R$ 148.649,66 | ||||
| 2021-06-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -544,00 | R$ 149.193,66 | ||||
| 2021-06-21 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -544,00 | R$ 149.737,66 | ||||
| 2021-06-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.087,71 | R$ 150.281,66 | ||||
| 2021-06-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.100,00 | R$ 149.193,95 | ||||
| 2021-06-18 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0052796108 LUCIA HELENA DE ARAUJ | R$ -210,00 | R$ 144.093,95 | ||||
| 2021-06-18 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -3.000,00 | R$ 144.303,95 | ||||
| 2021-06-18 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-JOHNATHAN SANTANA DA SILVA | R$ -1.141,07 | R$ 147.303,95 | ||||
| 2021-06-17 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Stella Dourado Silva do Carmo | R$ 860,00 | R$ 148.445,02 | ||||
| 2021-06-17 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-JOHNATHAN SANTANA DA SILVA | R$ -1.320,00 | R$ 147.585,02 | ||||
| 2021-06-17 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Carolina Fernanda Martins de Fra | R$ 300,00 | R$ 148.905,02 | ||||
| 2021-06-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -57,48 | R$ 148.605,02 | ||||
| 2021-06-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 6.097,90 | R$ 148.662,50 | ||||
| 2021-06-17 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 142.564,60 | ||||
| 2021-06-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -95,07 | R$ 143.064,60 | ||||
| 2021-06-16 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -7.000,00 | R$ 143.159,67 | ||||
| 2021-06-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.156,00 | R$ 150.159,67 | ||||
| 2021-06-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 603,50 | R$ 149.003,67 | ||||
| 2021-06-16 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JULIANA TANUS COSTA | R$ 470,00 | R$ 148.400,17 | ||||
| 2021-06-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.965,20 | R$ 147.930,17 | ||||
| 2021-06-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Iugu/MyWork | R$ -22,50 | R$ 145.964,97 | ||||
| 2021-06-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Minalba | R$ -160,07 | R$ 145.987,47 | ||||
| 2021-06-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sindicato de Hotéis | R$ -182,00 | R$ 146.147,54 | ||||
| 2021-06-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - NVOIP | R$ -50,00 | R$ 146.329,54 | ||||
| 2021-06-15 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Raphael Vinicius de Miranda | R$ 150,00 | R$ 146.379,54 | ||||
| 2021-06-15 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MARINA VIEIRA CORREA 35388488829 | R$ 532,00 | R$ 146.229,54 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.091,50 | R$ 145.697,54 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 8.591,80 | R$ 140.606,04 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 7.004,00 | R$ 132.014,24 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Comgás | R$ -1.537,26 | R$ 125.010,24 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 7.713,75 | R$ 126.547,50 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA | R$ 400,00 | R$ 118.833,75 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-MIABEL PENAS PLUMAS EIRELI ME | R$ -1.027,80 | R$ 118.433,75 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 6.128,50 | R$ 119.461,55 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-NATHALIA PAOLICCHI SAUD CALIL | R$ -300,00 | R$ 113.333,05 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MATEUS TIAGO NICOLUCCI | R$ 169,00 | R$ 113.633,05 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0056 0000010534871 NATHALIA PAOLICCHI SAU | R$ -300,00 | R$ 113.464,05 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0052796108 LUCIA HELENA DE ARAUJ | R$ -400,00 | R$ 113.764,05 | ||||
| 2021-06-14 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -189,90 | R$ 114.164,05 | ||||
| 2021-06-11 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 4275 0000000258111 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -168,83 | R$ 114.353,95 | ||||
| 2021-06-11 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 114.522,78 | ||||
| 2021-06-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE | R$ 11.450,63 | R$ 115.522,78 | ||||
| 2021-06-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.146,70 | R$ 104.072,15 | ||||
| 2021-06-10 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -2.200,00 | R$ 100.925,45 | ||||
| 2021-06-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Caixa Econômica Federal | R$ -97.411,91 | R$ 103.125,45 | ||||
| 2021-06-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -287,20 | R$ 200.537,36 | ||||
| 2021-06-10 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BARBARA GAVIOLI BRIGATTO | R$ 630,00 | R$ 200.824,56 | ||||
| 2021-06-10 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -3.000,00 | R$ 200.194,56 | ||||
| 2021-06-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.679,60 | R$ 203.194,56 | ||||
| 2021-06-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Unimed | R$ -440,25 | R$ 201.514,96 | ||||
| 2021-06-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE | R$ 5.322,38 | R$ 201.955,21 | ||||
| 2021-06-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 6.135,30 | R$ 196.632,83 | ||||
| 2021-06-09 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 190.497,53 | ||||
| 2021-06-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.754,50 | R$ 190.997,53 | ||||
| 2021-06-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.268,30 | R$ 185.243,03 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -1.558,00 | R$ 179.974,73 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -2.361,92 | R$ 181.532,73 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 001 53 204706 JAIRO MELLO BARROS | R$ 680,00 | R$ 183.894,65 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 19.278,00 | R$ 183.214,65 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -461,06 | R$ 163.936,65 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-FABIO CORREA | R$ -100,00 | R$ 164.397,71 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HILSON DA SILVA COSTA JUNIOR | R$ 4.120,00 | R$ 164.497,71 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -928,00 | R$ 160.377,71 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Pagamento | R$ -99,33 | R$ 161.305,71 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LEONARDO FERNANDES DE AGUIAR ALI | R$ 1.582,00 | R$ 161.405,04 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Camesa | R$ -832,00 | R$ 159.823,04 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.622,75 | R$ 160.655,04 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Lider | R$ -560,40 | R$ 155.032,29 | ||||
| 2021-06-07 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -1.285,00 | R$ 155.592,69 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 PRIAMO FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 156.877,69 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Kalyda | R$ -1.043,78 | R$ 157.502,69 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -70,67 | R$ 158.546,47 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :71698674-CONCRETUBOS COMERCIO DE TUBOS DE | R$ 1.540,00 | R$ 158.617,14 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro Pousada - Ca | R$ -894,25 | R$ 157.077,14 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.032,80 | R$ 157.971,39 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO | R$ 1.064,95 | R$ 154.938,59 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :71698674-CONCRETUBOS COMERCIO DE TUBOS DE | R$ 1.000,00 | R$ 153.873,64 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 342,00 | R$ 152.873,64 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 NIOBE POMPEU DE SOUZA | R$ -1.103,06 | R$ 152.531,64 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 PARES FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 153.634,70 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 ANTIGONE FERREIRA DE S | R$ -625,00 | R$ 154.259,70 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.695,00 | R$ 154.884,70 | ||||
| 2021-06-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.532,53 | R$ 149.189,70 | ||||
| 2021-06-02 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -196,80 | R$ 145.657,17 | ||||
| 2021-06-02 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -5.000,00 | R$ 145.853,97 | ||||
| 2021-06-02 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CAMILA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | R$ 342,00 | R$ 150.853,97 | ||||
| 2021-06-02 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 9365 0000000178905 MARINA DE PAIVA PEREIR | R$ -340,00 | R$ 150.511,97 | ||||
| 2021-06-02 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GRANELLI FERRO E ACO LTDA | R$ 7.106,00 | R$ 150.851,97 | ||||
| 2021-06-02 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -5.000,00 | R$ 143.745,97 | ||||
| 2021-06-01 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 148.745,97 | ||||
| 2021-06-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.370,25 | R$ 149.245,97 | ||||
| 2021-06-01 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -312,82 | R$ 145.875,72 | ||||
| 2021-06-01 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Daniel Abreu de carvalho | R$ -300,00 | R$ 146.188,54 | ||||
| 2021-05-31 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Iugu/Chatpro | R$ -199,00 | R$ 146.488,54 | ||||
| 2021-05-31 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.670,70 | R$ 146.687,54 | ||||
| 2021-05-31 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 144.016,84 | ||||
| 2021-05-31 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 7.315,59 | R$ 145.016,84 | ||||
| 2021-05-31 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -1.313,56 | R$ 137.701,25 | ||||
| 2021-05-31 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0154 0000010231906 MARIA CAMILA CASTILHO | R$ -800,00 | R$ 139.014,81 | ||||
| 2021-05-31 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARIA IMACULADA SILVA | R$ 912,00 | R$ 139.814,81 | ||||
| 2021-05-31 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.209,20 | R$ 138.902,81 | ||||
| 2021-05-31 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BEATRIZ SOUZA BASTOS | R$ 228,00 | R$ 134.693,61 | ||||
| 2021-05-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.543,90 | R$ 134.465,61 | ||||
| 2021-05-27 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60746948-GIOVANI JUSTI CANHOTO | R$ -4.000,00 | R$ 131.921,71 | ||||
| 2021-05-27 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Kalyda | R$ -1.043,78 | R$ 135.921,71 | ||||
| 2021-05-27 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :90400888-DEPOSITO DE MATERIAIS TIAO TARGIN | R$ -930,00 | R$ 136.965,49 | ||||
| 2021-05-27 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MICHAEL ROGERS OLIOSI | R$ 714,00 | R$ 137.895,49 | ||||
| 2021-05-27 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-TARINE CHRISTINE RODRIGUES VIEIRA | R$ -3.000,00 | R$ 137.181,49 | ||||
| 2021-05-27 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-GARIMPO DOS CANHOTOS PRODUCOES CI | R$ -4.200,00 | R$ 140.181,49 | ||||
| 2021-05-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 6.487,16 | R$ 144.381,49 | ||||
| 2021-05-27 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000189462 C V DOS SANTOS E CIA L | R$ -435,00 | R$ 137.894,33 | ||||
| 2021-05-27 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60746948-GIOVANI JUSTI CANHOTO | R$ -788,00 | R$ 138.329,33 | ||||
| 2021-05-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 11.243,37 | R$ 139.117,33 | ||||
| 2021-05-26 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FERNANDA FONSECA DE OLIVEIRA ROS | R$ 1.166,60 | R$ 127.873,96 | ||||
| 2021-05-26 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SILVANA FERREIRA DA SILVA RODRIG | R$ 550,00 | R$ 126.707,36 | ||||
| 2021-05-26 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 126.157,36 | ||||
| 2021-05-26 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO | R$ 100,00 | R$ 127.157,36 | ||||
| 2021-05-26 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-VANESSA DOS SANTOS BRITO | R$ 280,00 | R$ 127.057,36 | ||||
| 2021-05-26 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GIOVANI JUSTI CANHOTO | R$ 4.000,00 | R$ 126.777,36 | ||||
| 2021-05-26 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GIOVANI JUSTI CANHOTO | R$ 788,00 | R$ 122.777,36 | ||||
| 2021-05-26 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00360305-GARIMPO DOS CANHOTOS PRODUCOES | R$ 4.200,00 | R$ 121.989,36 | ||||
| 2021-05-25 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-AMADEU DOS ANJOS CAETANO | R$ 3.458,00 | R$ 117.789,36 | ||||
| 2021-05-25 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 114.331,36 | ||||
| 2021-05-25 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JACQUELINE NAYARA DE OLIVEIRA | R$ 598,50 | R$ 114.831,36 | ||||
| 2021-05-25 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60746948-JOSE CARLOS DA ROSA FILHO | R$ -900,00 | R$ 114.232,86 | ||||
| 2021-05-25 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO | R$ 400,00 | R$ 115.132,86 | ||||
| 2021-05-25 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Ticket | R$ -1.739,10 | R$ 114.732,86 | ||||
| 2021-05-24 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 7.640,65 | R$ 116.471,96 | ||||
| 2021-05-24 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :71698674-MYRCIELI MARCONATTO | R$ 2.523,00 | R$ 108.831,31 | ||||
| 2021-05-24 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HELENA CAROLINA MODOTTE ALMEIDA | R$ 3.640,00 | R$ 106.308,31 | ||||
| 2021-05-24 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROGERIO G DE SOUZA | R$ 280,00 | R$ 102.668,31 | ||||
| 2021-05-24 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 967,74 | R$ 102.388,31 | ||||
| 2021-05-24 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO INTERNO - D: LA BRUME POUSADA LTDA. C: EVANDRO A | R$ -2.000,00 | R$ 101.420,57 | ||||
| 2021-05-24 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GLEICA TENORIO DA SILVA | R$ 1.800,00 | R$ 103.420,57 | ||||
| 2021-05-24 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | R$ 101.620,57 | ||||
| 2021-05-21 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :71698674-MYRCIELI MARCONATTO | R$ 3.000,00 | R$ 102.120,57 | ||||
| 2021-05-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010184968 WELLINGTON DA SILVA SA | R$ -600,00 | R$ 99.120,57 | ||||
| 2021-05-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.793,27 | R$ 99.720,57 | ||||
| 2021-05-21 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | R$ 94.927,30 | ||||
| 2021-05-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -474,00 | R$ 95.427,30 | ||||
| 2021-05-20 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.628,40 | R$ 95.901,30 | ||||
| 2021-05-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0056 0000010534871 NATHALIA PAOLICCHI SAU | R$ -500,00 | R$ 94.272,90 | ||||
| 2021-05-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -544,00 | R$ 94.772,90 | ||||
| 2021-05-20 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DANILO AUGUSTO GONCALVES | R$ 5.184,00 | R$ 95.316,90 | ||||
| 2021-05-20 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS | R$ -11.658,94 | R$ 90.132,90 | ||||
| 2021-05-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -544,00 | R$ 101.791,84 | ||||
| 2021-05-20 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FABIANA POLISEL RIBEIRO LIMA | R$ 4.330,00 | R$ 102.335,84 | ||||
| 2021-05-20 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Spartan | R$ -1.740,92 | R$ 98.005,84 | ||||
| 2021-05-19 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Minalba | R$ -116,60 | R$ 99.746,76 | ||||
| 2021-05-19 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000189462 C V Dos Santos e Cia L | R$ -1.755,00 | R$ 99.863,36 | ||||
| 2021-05-19 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HELENA CAROLINA MODOTTE ALMEIDA | R$ 11.340,00 | R$ 101.618,36 | ||||
| 2021-05-19 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.249,78 | R$ 90.278,36 | ||||
| 2021-05-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.082,76 | R$ 88.028,58 | ||||
| 2021-05-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.242,65 | R$ 84.945,82 | ||||
| 2021-05-18 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60746948-ADMIR JOSE DE SOUZA | R$ -300,00 | R$ 83.703,17 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -169,99 | R$ 84.003,17 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -188,60 | R$ 84.173,16 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 341 8114 0000132643 PRISCILA FERREI | R$ 960,00 | R$ 84.361,76 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO INTERNO - D: ALEXIA DE CASSIA JOTA DO PRADO 448 | R$ 300,00 | R$ 83.401,76 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | R$ 83.101,76 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -50,00 | R$ 83.601,76 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-THAIS CARVALHO DE OLIVEIRA | R$ -750,00 | R$ 83.651,76 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARCELIO BOMFIM ROCHA NETO | R$ 1.008,00 | R$ 84.401,76 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 8.144,39 | R$ 83.393,76 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -3.000,00 | R$ 75.249,37 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -22,50 | R$ 78.249,37 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.496,45 | R$ 78.271,87 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.251,12 | R$ 74.775,42 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THIAGO ALBERDAN P A M DE | R$ 300,00 | R$ 71.524,30 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO INTERNO - D: LA BRUME POUSADA LTDA. C: EVANDRO A | R$ -2.000,00 | R$ 71.224,30 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -131,91 | R$ 73.224,30 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.312,74 | R$ 73.356,21 | ||||
| 2021-05-17 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0056 0000010534871 NATHALIA PAOLICCHI SAU | R$ -300,00 | R$ 72.043,47 | ||||
| 2021-05-14 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -2.000,00 | R$ 72.343,47 | ||||
| 2021-05-14 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAURA ANDREA DE SOUZA PRADO | R$ 910,00 | R$ 74.343,47 | ||||
| 2021-05-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 319,10 | R$ 73.433,47 | ||||
| 2021-05-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.661,21 | R$ 73.114,37 | ||||
| 2021-05-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 686,66 | R$ 70.453,16 | ||||
| 2021-05-13 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -1.000,00 | R$ 69.766,50 | ||||
| 2021-05-13 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :90400888-DEPOSITO DE MATERIAIS TIAO TARGIN | R$ -690,00 | R$ 70.766,50 | ||||
| 2021-05-12 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.449,18 | R$ 71.456,50 |