Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 5201–5400
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 27 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010184968 WELLINGTON DA SILVA SA | R$ -600,00 | R$ 62.134,60 | ||||
| 2021-03-19 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 856,80 | R$ 62.734,60 | ||||
| 2021-03-19 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -544,00 | R$ 61.877,80 | ||||
| 2021-03-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.068,71 | R$ 62.421,80 | ||||
| 2021-03-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.852,69 | R$ 61.353,09 | ||||
| 2021-03-17 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010184968 WELLINGTON DA SILVA SA | R$ -400,00 | R$ 58.500,40 | ||||
| 2021-03-17 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 60701190-9395-00180020-THIAGO MAMPRIM GAL | R$ 450,00 | R$ 58.900,40 | ||||
| 2021-03-17 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -70,00 | R$ 58.450,40 | ||||
| 2021-03-16 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 00360305-0855-0000000000445429-NELSON ANT | R$ 600,00 | R$ 58.520,40 | ||||
| 2021-03-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.086,30 | R$ 57.920,40 | ||||
| 2021-03-16 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 00000000-6915-1939777-ADEMIR VALVANO | R$ -1.942,00 | R$ 56.834,10 | ||||
| 2021-03-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -271,62 | R$ 58.776,10 | ||||
| 2021-03-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -169,99 | R$ 59.047,72 | ||||
| 2021-03-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -22,50 | R$ 59.217,71 | ||||
| 2021-03-15 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0056 0000010534871 NATHALIA PAOLICCHI SAU | R$ -800,00 | R$ 59.240,21 | ||||
| 2021-03-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -75,00 | R$ 60.040,21 | ||||
| 2021-03-15 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -6.500,00 | R$ 60.115,21 | ||||
| 2021-03-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 442,70 | R$ 66.615,21 | ||||
| 2021-03-15 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 00000000-6915-1939777-ADEMIR VALVANO | R$ -2.000,00 | R$ 66.172,51 | ||||
| 2021-03-15 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 90400888-0069-00000000000010166120-JOSE ED | R$ -660,00 | R$ 68.172,51 | ||||
| 2021-03-15 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 60746948-1549-2629860-NOVA CAMPOS MATERIAI | R$ -840,00 | R$ 68.832,51 | ||||
| 2021-03-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.956,57 | R$ 69.672,51 | ||||
| 2021-03-12 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0056 0000010534871 NATHALIA PAOLICCHI SAU | R$ -300,00 | R$ 63.715,94 | ||||
| 2021-03-12 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 428,40 | R$ 64.015,94 | ||||
| 2021-03-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -205,61 | R$ 63.587,54 | ||||
| 2021-03-12 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 20855875-655-1375113-Evandro Augusto Maruc | R$ -1.000,00 | R$ 63.793,15 | ||||
| 2021-03-11 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 00000000-2200-00000000000000337960-DANIEL | R$ 518,00 | R$ 64.793,15 | ||||
| 2021-03-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -440,25 | R$ 64.275,15 | ||||
| 2021-03-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 428,40 | R$ 64.715,40 | ||||
| 2021-03-10 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 60746948-3418-2391279-ANA CLAUDIA POHLMANN | R$ -3.500,00 | R$ 64.287,00 | ||||
| 2021-03-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -81,58 | R$ 67.787,00 | ||||
| 2021-03-10 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -210,00 | R$ 67.868,58 | ||||
| 2021-03-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Pagamento | R$ -874,66 | R$ 68.078,58 | ||||
| 2021-03-10 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 60746948-3418-2391279-ANA CLAUDIA POHLMANN | R$ -3.500,00 | R$ 68.953,24 | ||||
| 2021-03-09 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 936,68 | R$ 72.453,24 | ||||
| 2021-03-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.240,08 | R$ 71.516,56 | ||||
| 2021-03-09 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 901,32 | R$ 70.276,48 | ||||
| 2021-03-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 812,50 | R$ 69.375,16 | ||||
| 2021-03-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.457,72 | R$ 68.562,66 | ||||
| 2021-03-08 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 60701190-1529-00810952-LUCAS DE SOUSA MOR | R$ 300,00 | R$ 67.104,94 | ||||
| 2021-03-08 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 60746948-1008-614742-ANGELICA MARIA FERNA | R$ 450,00 | R$ 66.804,94 | ||||
| 2021-03-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.446,95 | R$ 66.354,94 | ||||
| 2021-03-08 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -1.123,19 | R$ 61.907,99 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Lider Assessoria Empresarial Ltda | R$ -490,00 | R$ 63.031,18 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -1.009,00 | R$ 63.521,18 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Minalba | R$ -118,32 | R$ 64.530,18 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Pagamento | R$ -49,03 | R$ 64.648,50 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 267,75 | R$ 64.697,53 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Pagamento | R$ -1.705,00 | R$ 64.429,78 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -450,58 | R$ 66.134,78 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -450,57 | R$ 66.585,36 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -1.075,00 | R$ 67.035,93 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -450,58 | R$ 68.110,93 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -450,57 | R$ 68.561,51 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -450,57 | R$ 69.012,08 | ||||
| 2021-03-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -283,11 | R$ 69.462,65 | ||||
| 2021-03-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 NIOBE POMPEU DE SOUZA | R$ -625,00 | R$ 69.745,76 | ||||
| 2021-03-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 PRIAMO FERREIRA POMPEU | R$ -1.103,06 | R$ 70.370,76 | ||||
| 2021-03-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 ANTIGONE FERREIRA DE S | R$ -625,00 | R$ 71.473,82 | ||||
| 2021-03-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.034,28 | R$ 72.098,82 | ||||
| 2021-03-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 PARES FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 71.064,54 | ||||
| 2021-03-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -882,50 | R$ 71.689,54 | ||||
| 2021-03-03 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO INTERNO - D: 00019-0053980026-LA BRUME POUSADA L | R$ -15.000,00 | R$ 72.572,04 | ||||
| 2021-03-03 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 481,95 | R$ 87.572,04 | ||||
| 2021-03-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -82,02 | R$ 87.090,09 | ||||
| 2021-03-03 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -210,00 | R$ 87.172,11 | ||||
| 2021-03-03 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 267,75 | R$ 87.382,11 | ||||
| 2021-03-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -92,00 | R$ 87.114,36 | ||||
| 2021-03-02 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.536,14 | R$ 87.206,36 | ||||
| 2021-03-02 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -3.000,00 | R$ 85.670,22 | ||||
| 2021-03-02 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 90400888-56-10792080-SARA VILELA MARCONDE | R$ 375,00 | R$ 88.670,22 | ||||
| 2021-03-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.920,16 | R$ 88.295,22 | ||||
| 2021-03-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 575,28 | R$ 86.375,06 | ||||
| 2021-03-01 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -1.549,25 | R$ 85.799,78 | ||||
| 2021-03-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 218 1 251496 Dlocal Brasil Ltda | R$ 166,25 | R$ 87.349,03 | ||||
| 2021-03-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.825,01 | R$ 87.182,78 | ||||
| 2021-03-01 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 18236120-1-46297356-Evandro Augusto Marucc | R$ -3.000,00 | R$ 83.357,77 | ||||
| 2021-02-26 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -1.158,34 | R$ 86.357,77 | ||||
| 2021-02-26 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 18236120-1-46297356-Evandro Augusto Marucc | R$ -2.000,00 | R$ 87.516,11 | ||||
| 2021-02-26 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0154 0000010231906 Maria Camila Castilho | R$ -800,00 | R$ 89.516,11 | ||||
| 2021-02-26 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 275,40 | R$ 90.316,11 | ||||
| 2021-02-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 267,75 | R$ 90.040,71 | ||||
| 2021-02-25 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -1.076,00 | R$ 89.772,96 | ||||
| 2021-02-24 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 20855875-655-1375113-Evandro Augusto Maruc | R$ -500,00 | R$ 90.848,96 | ||||
| 2021-02-24 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -622,67 | R$ 91.348,96 | ||||
| 2021-02-24 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -210,00 | R$ 91.971,63 | ||||
| 2021-02-24 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.096,25 | R$ 92.181,63 | ||||
| 2021-02-23 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -1.487,47 | R$ 91.085,38 | ||||
| 2021-02-23 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 18236120-1-46297356-Evandro Augusto Marucc | R$ -5.000,00 | R$ 92.572,85 | ||||
| 2021-02-23 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.262,25 | R$ 97.572,85 | ||||
| 2021-02-22 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -9.730,28 | R$ 96.310,60 | ||||
| 2021-02-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.187,48 | R$ 106.040,88 | ||||
| 2021-02-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.726,37 | R$ 100.853,40 | ||||
| 2021-02-22 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 60701190-0289-00152829-GERACAO MOTOS | R$ -11.277,00 | R$ 98.127,03 | ||||
| 2021-02-19 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 260 0001 0000046297356 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -4.000,00 | R$ 109.404,03 | ||||
| 2021-02-19 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010184968 WELLINGTON DA SILVA SA | R$ -600,00 | R$ 113.404,03 | ||||
| 2021-02-19 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -544,00 | R$ 114.004,03 | ||||
| 2021-02-19 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -544,00 | R$ 114.548,03 | ||||
| 2021-02-19 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -450,58 | R$ 115.092,03 | ||||
| 2021-02-19 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 722,93 | R$ 115.542,61 | ||||
| 2021-02-18 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0052435822 LUIS CARLOS MARUCC | R$ -1.000,00 | R$ 114.819,68 | ||||
| 2021-02-18 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 20855875-655-1375113-Evandro Augusto Maruc | R$ -500,00 | R$ 115.819,68 | ||||
| 2021-02-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.320,79 | R$ 116.319,68 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -7.200,00 | R$ 114.998,89 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -22,50 | R$ 122.198,89 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.788,90 | R$ 122.221,39 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -75,00 | R$ 117.432,49 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -149,25 | R$ 117.507,49 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 7.498,46 | R$ 117.656,74 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.471,44 | R$ 110.158,28 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 153,00 | R$ 105.686,84 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1065 0000000058785 Rodrigo Arnus Roelle | R$ -532,00 | R$ 105.533,84 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -5.000,00 | R$ 106.065,84 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 20855875-655-1375113-Evandro Augusto Maruc | R$ -1.000,00 | R$ 111.065,84 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -171,93 | R$ 112.065,84 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 134,95 | R$ 112.237,77 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.736,56 | R$ 112.102,82 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -210,00 | R$ 110.366,26 | ||||
| 2021-02-17 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 3087 0000010788420 FABIANO JONATAN BACKHA | R$ -470,00 | R$ 110.576,26 | ||||
| 2021-02-12 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0056 0000010534871 NATHALIA PAOLICCHI SAU | R$ -300,00 | R$ 111.046,26 | ||||
| 2021-02-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -229,90 | R$ 111.346,26 | ||||
| 2021-02-12 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 20855875-655-1375113-Evandro Augusto Maruc | R$ -500,00 | R$ 111.576,16 | ||||
| 2021-02-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE | R$ 5.623,78 | R$ 112.076,16 | ||||
| 2021-02-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 843,28 | R$ 106.452,38 | ||||
| 2021-02-10 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 60701190-4086-00029115-NELSON MASSAHIRO S | R$ 285,00 | R$ 105.609,10 | ||||
| 2021-02-10 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -210,00 | R$ 105.324,10 | ||||
| 2021-02-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -440,25 | R$ 105.534,10 | ||||
| 2021-02-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Pagamento | R$ -976,03 | R$ 105.974,35 | ||||
| 2021-02-10 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 3.423,80 | R$ 106.950,38 | ||||
| 2021-02-09 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -1.060,76 | R$ 103.526,58 | ||||
| 2021-02-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 001 2295 176397 JULIA BALTHAZAR WEBER | R$ 140,00 | R$ 104.587,34 | ||||
| 2021-02-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.127,61 | R$ 104.447,34 | ||||
| 2021-02-09 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -210,00 | R$ 103.319,73 | ||||
| 2021-02-09 | Inter | la-brume | EST TED ENVIADA - | R$ 210,00 | R$ 103.529,73 | ||||
| 2021-02-09 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -210,00 | R$ 103.319,73 | ||||
| 2021-02-09 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -3.000,00 | R$ 103.529,73 | ||||
| 2021-02-09 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -210,00 | R$ 106.529,73 | ||||
| 2021-02-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.606,72 | R$ 106.739,73 | ||||
| 2021-02-08 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 00000000-0105-00000000005101086149-LIZIE | R$ 1.490,00 | R$ 104.133,01 | ||||
| 2021-02-08 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -1.500,00 | R$ 102.643,01 | ||||
| 2021-02-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.702,81 | R$ 104.143,01 | ||||
| 2021-02-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 218,03 | R$ 102.440,20 | ||||
| 2021-02-05 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -938,00 | R$ 102.222,17 | ||||
| 2021-02-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -465,00 | R$ 103.160,17 | ||||
| 2021-02-05 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -1.362,00 | R$ 103.625,17 | ||||
| 2021-02-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -290,34 | R$ 104.987,17 | ||||
| 2021-02-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -2.294,49 | R$ 105.277,51 | ||||
| 2021-02-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -49,03 | R$ 107.572,00 | ||||
| 2021-02-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 PRIAMO FERREIRA POMPEU | R$ -1.103,06 | R$ 107.621,03 | ||||
| 2021-02-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 PARES FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 108.724,09 | ||||
| 2021-02-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 ANTIGONE FERREIRA DE S | R$ -625,00 | R$ 109.349,09 | ||||
| 2021-02-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 NIOBE POMPEU DE SOUZA | R$ -625,00 | R$ 109.974,09 | ||||
| 2021-02-04 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -129,69 | R$ 110.599,09 | ||||
| 2021-02-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 608,36 | R$ 110.728,78 | ||||
| 2021-02-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -809,51 | R$ 110.120,42 | ||||
| 2021-02-03 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 00000000-4647-00000000000000094234-THIAGO | R$ 428,00 | R$ 110.929,93 | ||||
| 2021-02-03 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 240,98 | R$ 110.501,93 | ||||
| 2021-02-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -76,37 | R$ 110.260,95 | ||||
| 2021-02-02 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 910,22 | R$ 110.337,32 | ||||
| 2021-02-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.452,34 | R$ 109.427,10 | ||||
| 2021-02-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 344,25 | R$ 107.974,76 | ||||
| 2021-02-01 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 60701190-4275-00258111-EVANDRO AUGUSTO MAR | R$ -3.000,00 | R$ 107.630,51 | ||||
| 2021-02-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.743,55 | R$ 110.630,51 | ||||
| 2021-01-29 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -118,32 | R$ 108.886,96 | ||||
| 2021-01-29 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000079914754 VICENTE OLIMPIO PINTO | R$ -800,00 | R$ 109.005,28 | ||||
| 2021-01-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 7.284,76 | R$ 109.805,28 | ||||
| 2021-01-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 309,83 | R$ 102.520,52 | ||||
| 2021-01-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.152,91 | R$ 102.210,69 | ||||
| 2021-01-26 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.514,70 | R$ 101.057,78 | ||||
| 2021-01-25 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp: 20855875-655-1375113-Evandro Augusto Maruc | R$ -1.000,00 | R$ 99.543,08 | ||||
| 2021-01-25 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -1.011,00 | R$ 100.543,08 | ||||
| 2021-01-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.763,57 | R$ 101.554,08 | ||||
| 2021-01-25 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -1.382,88 | R$ 98.790,51 | ||||
| 2021-01-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.557,52 | R$ 100.173,39 | ||||
| 2021-01-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.713,60 | R$ 94.615,87 | ||||
| 2021-01-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 735,30 | R$ 92.902,27 | ||||
| 2021-01-22 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -169,99 | R$ 92.166,97 | ||||
| 2021-01-21 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 60746948-653-106488-CHRISTIAN LOPES HAMBU | R$ 1.275,00 | R$ 92.336,96 | ||||
| 2021-01-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -900,00 | R$ 91.061,96 | ||||
| 2021-01-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000010184968 Wellington da Silva Sa | R$ -600,00 | R$ 91.961,96 | ||||
| 2021-01-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -500,00 | R$ 92.561,96 | ||||
| 2021-01-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -1.000,00 | R$ 93.061,96 | ||||
| 2021-01-21 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0052435822 LUIS CARLOS MARUCC | R$ -1.521,10 | R$ 94.061,96 | ||||
| 2021-01-21 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.948,50 | R$ 95.583,06 | ||||
| 2021-01-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0001 0000097367621 Claudio Roberto Felici | R$ -492,00 | R$ 92.634,56 | ||||
| 2021-01-20 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp: 90400888-808-10063226-CARLOS GUSTAVO GOME | R$ 200,00 | R$ 93.126,56 | ||||
| 2021-01-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -492,00 | R$ 92.926,56 | ||||
| 2021-01-20 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS | R$ -8.942,30 | R$ 93.418,56 | ||||
| 2021-01-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -544,00 | R$ 102.360,86 | ||||
| 2021-01-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA DEVOLVIDA - 033 0001 0000097367621 Claudio Rober | R$ 492,00 | R$ 102.904,86 | ||||
| 2021-01-20 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.180,25 | R$ 102.412,86 | ||||
| 2021-01-19 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7385 0000000123927 J M P C I C Tapeçaria | R$ -200,00 | R$ 100.232,61 | ||||
| 2021-01-19 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -210,00 | R$ 100.432,61 | ||||
| 2021-01-19 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.704,30 | R$ 100.642,61 | ||||
| 2021-01-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.397,93 | R$ 98.938,31 | ||||
| 2021-01-18 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -450,58 | R$ 96.540,38 | ||||
| 2021-01-18 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Contraparte: 20855875-655-1375113-Evandro Augu | R$ -500,00 | R$ 96.990,96 | ||||
| 2021-01-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.086,97 | R$ 97.490,96 | ||||
| 2021-01-18 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -1.000,00 | R$ 95.403,99 | ||||
| 2021-01-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 688,50 | R$ 96.403,99 |