Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 6001–6200
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 31 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-20 | Inter | la-brume | RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO - Bin/Sipag - CARTAO DE DEBITO | R$ 73,57 | R$ 5.455,91 | ||||
| 2020-08-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 9223 0000000318578 Gringo Auto Vidros | R$ -950,00 | R$ 5.382,34 | ||||
| 2020-08-19 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0064240231 YOHANN MOURA ANDR | R$ 1.021,00 | R$ 6.332,34 | ||||
| 2020-08-19 | Inter | la-brume | RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO - Bin/Sipag - CARTAO DE CREDITO | R$ 14,56 | R$ 5.311,34 | ||||
| 2020-08-19 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.133,66 | R$ 5.296,78 | ||||
| 2020-08-19 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 347,44 | R$ 3.163,12 | ||||
| 2020-08-18 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000141893 CLEBSON HILARIO | R$ -400,00 | R$ 2.815,68 | ||||
| 2020-08-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.703,66 | R$ 3.215,68 | ||||
| 2020-08-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 237 859 7250 ADRIANO ARICO | R$ 1.500,00 | R$ 1.512,02 | ||||
| 2020-08-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.483,45 | R$ 12,02 | ||||
| 2020-08-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.742,36 | R$ -1.471,43 | ||||
| 2020-08-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.427,60 | R$ -3.213,79 | ||||
| 2020-08-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 897,84 | R$ -4.641,39 | ||||
| 2020-08-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 408,50 | R$ -5.539,23 | ||||
| 2020-08-17 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -13.500,00 | R$ -5.947,73 | ||||
| 2020-08-17 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 847,10 | R$ 7.552,27 | ||||
| 2020-08-17 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO M | R$ 2.200,00 | R$ 6.705,17 | ||||
| 2020-08-14 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - NVOIP Serviço Telefonia | R$ -75,00 | R$ 4.505,17 | ||||
| 2020-08-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 270,04 | R$ 4.580,17 | ||||
| 2020-08-14 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Minalba | R$ -113,89 | R$ 4.310,13 | ||||
| 2020-08-14 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -1.500,00 | R$ 4.424,02 | ||||
| 2020-08-13 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -1.000,00 | R$ 5.924,02 | ||||
| 2020-08-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 341 910 43033 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | R$ 4.000,00 | R$ 6.924,02 | ||||
| 2020-08-13 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -3.600,00 | R$ 2.924,02 | ||||
| 2020-08-13 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0715 0000130029141 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -100,00 | R$ 6.524,02 | ||||
| 2020-08-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 485,04 | R$ 6.624,02 | ||||
| 2020-08-13 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro Malu | R$ -1.164,96 | R$ 6.138,98 | ||||
| 2020-08-12 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 2.972,28 | R$ 7.303,94 | ||||
| 2020-08-12 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 270,04 | R$ 4.331,66 | ||||
| 2020-08-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Spartan | R$ -652,85 | R$ 4.061,62 | ||||
| 2020-08-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Eixo | R$ -262,40 | R$ 4.714,47 | ||||
| 2020-08-12 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 2.388,31 | R$ 4.976,87 | ||||
| 2020-08-12 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 722,40 | R$ 2.588,56 | ||||
| 2020-08-12 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -1.100,00 | R$ 1.866,16 | ||||
| 2020-08-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 560,72 | R$ 2.966,16 | ||||
| 2020-08-11 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Comgas | R$ -867,91 | R$ 2.405,44 | ||||
| 2020-08-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.648,80 | R$ 3.273,35 | ||||
| 2020-08-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 860,00 | R$ 624,55 | ||||
| 2020-08-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 344,00 | R$ -235,45 | ||||
| 2020-08-10 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 260 0001 0000046297356 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -1.000,00 | R$ -579,45 | ||||
| 2020-08-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 033 148 130063347 HUGO VALENTINO GERVASIO ELE | R$ 210,00 | R$ 420,55 | ||||
| 2020-08-07 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -800,00 | R$ 210,55 | ||||
| 2020-08-06 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 033 148 130063347 HUGO VALENTINO GERVASIO ELE | R$ 1.000,00 | R$ 1.010,55 | ||||
| 2020-08-03 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 212 1 26515806 LAERTE DORADO DA SILVA 2167331 | R$ 798,00 | R$ 10,55 | ||||
| 2020-08-03 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ -787,45 | ||||
| 2020-08-03 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000079914754 VICENTE OLIMPIO PINTO | R$ -600,00 | R$ -287,45 | ||||
| 2020-08-03 | Inter | la-brume | RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO - Bin/Sipag - CARTAO DE DEBITO | R$ 19,67 | R$ 312,55 | ||||
| 2020-07-31 | Inter | la-brume | RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO - Bin/Sipag - CARTAO DE DEBITO | R$ 58,21 | R$ 292,88 | ||||
| 2020-07-31 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 260 0001 0000046297356 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -1.000,00 | R$ 234,67 | ||||
| 2020-07-27 | Inter | la-brume | RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO - Bin/Sipag - CARTAO DE DEBITO | R$ 135,38 | R$ 1.234,67 | ||||
| 2020-07-27 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -1.158,34 | R$ 1.099,29 | ||||
| 2020-07-27 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Spartan | R$ -687,89 | R$ 2.257,63 | ||||
| 2020-07-24 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 341 910 43033 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | R$ 2.909,19 | R$ 2.945,52 | ||||
| 2020-07-24 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 36,33 | ||||
| 2020-07-24 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO M | R$ 400,00 | R$ 536,33 | ||||
| 2020-07-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000141893 CLEBSON HILARIO | R$ -600,00 | R$ 136,33 | ||||
| 2020-07-20 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 197 873307 picpay servicos s.a | R$ 545,30 | R$ 736,33 | ||||
| 2020-07-16 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -600,00 | R$ 191,03 | ||||
| 2020-07-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 033 642 10414053 ANA ALINE BINE | R$ 256,50 | R$ 791,03 | ||||
| 2020-07-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -75,00 | R$ 534,53 | ||||
| 2020-07-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 197 873307 picpay servicos s.a | R$ 285,00 | R$ 609,53 | ||||
| 2020-07-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 033 59 10369412 ANA PAULA COSENTINO DE MACEDO | R$ 256,50 | R$ 324,53 | ||||
| 2020-07-14 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -15.600,00 | R$ 68,03 | ||||
| 2020-07-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 341 910 43033 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | R$ 1.640,05 | R$ 15.668,03 | ||||
| 2020-07-14 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -500,00 | R$ 14.027,98 | ||||
| 2020-07-14 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.468,02 | R$ 14.527,98 | ||||
| 2020-07-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.296,20 | R$ 13.059,96 | ||||
| 2020-07-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.078,62 | R$ 10.763,76 | ||||
| 2020-07-13 | Inter | la-brume | RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO - Bin/Sipag - CARTAO DE DEBITO | R$ 186,39 | R$ 8.685,14 | ||||
| 2020-07-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.614,40 | R$ 8.498,75 | ||||
| 2020-07-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 197 873307 picpay servicos s.a | R$ 1.003,00 | R$ 5.884,35 | ||||
| 2020-07-13 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 1.006,32 | R$ 4.881,35 | ||||
| 2020-07-13 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 2.204,19 | R$ 3.875,03 | ||||
| 2020-07-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.764,72 | R$ 1.670,84 | ||||
| 2020-07-13 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ -93,88 | ||||
| 2020-07-13 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 0280 0000000981613 Jorge Terzian Florio | R$ -1.200,00 | R$ 406,12 | ||||
| 2020-07-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 309,60 | R$ 1.606,12 | ||||
| 2020-07-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 344,86 | R$ 1.296,52 | ||||
| 2020-07-08 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -200,00 | R$ 951,66 | ||||
| 2020-07-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 577,92 | R$ 1.151,66 | ||||
| 2020-07-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -440,00 | R$ 573,74 | ||||
| 2020-07-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000030931 PRIAMO F P SOUSA BRASI | R$ -3.655,30 | R$ 1.013,74 | ||||
| 2020-07-06 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.276,24 | R$ 4.669,04 | ||||
| 2020-07-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -100,00 | R$ 3.392,80 | ||||
| 2020-07-06 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 842,80 | R$ 3.492,80 | ||||
| 2020-07-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 4275 0000000258111 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -1.400,00 | R$ 2.650,00 | ||||
| 2020-07-06 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.687,64 | R$ 4.050,00 | ||||
| 2020-07-06 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Pagamento | R$ -47,42 | R$ 2.362,36 | ||||
| 2020-07-06 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -148,78 | R$ 2.409,78 | ||||
| 2020-07-03 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.821,48 | R$ 2.558,56 | ||||
| 2020-07-03 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 341 0248 0000586430 J L M R COMERCI | R$ 556,70 | R$ 737,08 | ||||
| 2020-07-03 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000141893 CLEBSON HILARIO | R$ -200,00 | R$ 180,38 | ||||
| 2020-07-02 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 380,38 | ||||
| 2020-07-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 860,86 | R$ 880,38 | ||||
| 2020-07-01 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Apartam prod quimico | R$ -806,01 | R$ 19,52 | ||||
| 2020-06-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000079914754 VICENTE OLIMPIO PINTO | R$ -600,00 | R$ 825,53 | ||||
| 2020-06-29 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -2.500,00 | R$ 1.425,53 | ||||
| 2020-06-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 956,32 | R$ 3.925,53 | ||||
| 2020-06-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.808,76 | R$ 2.969,21 | ||||
| 2020-06-29 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -650,00 | R$ 160,45 | ||||
| 2020-06-26 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 586,52 | R$ 810,45 | ||||
| 2020-06-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 202,96 | R$ 223,93 | ||||
| 2020-06-23 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 988,14 | R$ 20,97 | ||||
| 2020-06-23 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -2.944,36 | R$ -967,17 | ||||
| 2020-06-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 516,00 | R$ 1.977,19 | ||||
| 2020-06-22 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 1.461,19 | ||||
| 2020-06-22 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.914,56 | R$ 1.961,19 | ||||
| 2020-06-18 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo fixo | R$ -143,18 | R$ 46,63 | ||||
| 2020-06-16 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -5.200,00 | R$ 189,81 | ||||
| 2020-06-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.754,40 | R$ 5.389,81 | ||||
| 2020-06-15 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -150,00 | R$ 3.635,41 | ||||
| 2020-06-15 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 3.785,41 | ||||
| 2020-06-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Nvoip Plataforma Tel | R$ -75,00 | R$ 4.285,41 | ||||
| 2020-06-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.733,76 | R$ 4.360,41 | ||||
| 2020-06-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.648,62 | R$ 2.626,65 | ||||
| 2020-06-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 430,00 | R$ 978,03 | ||||
| 2020-06-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -481,50 | R$ 548,03 | ||||
| 2020-06-15 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -200,00 | R$ 1.029,53 | ||||
| 2020-06-12 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 358,62 | R$ 1.229,53 | ||||
| 2020-06-12 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -100,00 | R$ 870,91 | ||||
| 2020-06-12 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -1.100,00 | R$ 970,91 | ||||
| 2020-06-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 466,12 | R$ 2.070,91 | ||||
| 2020-06-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 197 260760 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | R$ 900,00 | R$ 1.604,79 | ||||
| 2020-06-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Vivas Network | R$ -257,44 | R$ 704,79 | ||||
| 2020-06-09 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Apartam di Brasil Pr | R$ -743,41 | R$ 962,23 | ||||
| 2020-06-09 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -47,42 | R$ 1.705,64 | ||||
| 2020-06-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 674,24 | R$ 1.753,06 | ||||
| 2020-06-08 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Líder assessoria emp | R$ -440,00 | R$ 1.078,82 | ||||
| 2020-06-08 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -100,00 | R$ 1.518,82 | ||||
| 2020-06-08 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -800,00 | R$ 1.618,82 | ||||
| 2020-06-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005704170 Miguel Vitor Mello | R$ -1.500,00 | R$ 2.418,82 | ||||
| 2020-06-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 280,36 | R$ 3.918,82 | ||||
| 2020-06-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 260 0001 0000046297356 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -1.500,00 | R$ 3.638,46 | ||||
| 2020-06-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 001 3018 413950 MARIA JOSE MARUCCI | R$ 8.000,00 | R$ 5.138,46 | ||||
| 2020-06-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ -2.861,54 | ||||
| 2020-06-04 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000030931 Priamo F P Sousa Brasi | R$ -3.655,30 | R$ -2.361,54 | ||||
| 2020-06-04 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -117,54 | R$ 1.293,76 | ||||
| 2020-06-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -475,73 | R$ 1.411,30 | ||||
| 2020-06-03 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 260 0001 0000046297356 Evandro Augusto Marucc | R$ -1.000,00 | R$ 1.887,03 | ||||
| 2020-06-02 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 2507 0000000034525 Rosali de Castro Aguia | R$ -150,00 | R$ 2.887,03 | ||||
| 2020-06-02 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 4275 0000000258111 Evandro Augusto Marucc | R$ -500,00 | R$ 3.037,03 | ||||
| 2020-06-02 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000130049596 JOAO CARLOS BICUDO ME | R$ -200,00 | R$ 3.537,03 | ||||
| 2020-06-01 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -100,00 | R$ 3.737,03 | ||||
| 2020-06-01 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 842,80 | R$ 3.837,03 | ||||
| 2020-06-01 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO MA | R$ -500,00 | R$ 2.994,23 | ||||
| 2020-06-01 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -150,00 | R$ 3.494,23 | ||||
| 2020-06-01 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -30,37 | R$ 3.644,23 | ||||
| 2020-05-29 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000079914754 VICENTE OLIMPIO PINTO | R$ -600,00 | R$ 3.674,60 | ||||
| 2020-05-27 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -411,21 | R$ 4.274,60 | ||||
| 2020-05-25 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000003463069 ISABELE DE GODOI ALEIX | R$ -3.649,21 | R$ 4.685,81 | ||||
| 2020-05-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 001 3018 413950 MARIA JOSE MARUCCI | R$ 8.000,00 | R$ 8.335,02 | ||||
| 2020-05-25 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -50,00 | R$ 335,02 | ||||
| 2020-05-22 | Inter | la-brume | RECEBIMENTO VENDAS DE CARTAO - Bin/Sipag - CARTAO DE DEBITO | R$ 28,55 | R$ 385,02 | ||||
| 2020-05-21 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO M | R$ 500,00 | R$ 356,47 | ||||
| 2020-05-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1422 0000000141893 CLEBSON HILARIO | R$ -200,00 | R$ -143,53 | ||||
| 2020-05-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO M | R$ 200,00 | R$ 56,47 | ||||
| 2020-05-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ -143,53 | ||||
| 2020-05-19 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000003463069 ISABELE DE GODOI ALEIX | R$ -40,00 | R$ 356,47 | ||||
| 2020-05-18 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 1510 0000000042080 KELLY METALURGICA LTDA | R$ -1.862,61 | R$ 396,47 | ||||
| 2020-05-18 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 221,88 | R$ 2.259,08 | ||||
| 2020-05-18 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -50,00 | R$ 2.037,20 | ||||
| 2020-05-18 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -65,03 | R$ 2.087,20 | ||||
| 2020-05-15 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 194,34 | R$ 2.152,23 | ||||
| 2020-05-13 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -50,00 | R$ 1.957,89 | ||||
| 2020-05-13 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -100,00 | R$ 2.007,89 | ||||
| 2020-05-11 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -81,58 | R$ 2.107,89 | ||||
| 2020-05-11 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Conta de Água | R$ -173,60 | R$ 2.189,47 | ||||
| 2020-05-11 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 6518 0000000546909 Helio Baroni Filho | R$ -600,00 | R$ 2.363,07 | ||||
| 2020-05-11 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -257,44 | R$ 2.963,07 | ||||
| 2020-05-11 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Pagamento | R$ -204,31 | R$ 3.220,51 | ||||
| 2020-05-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -440,00 | R$ 3.424,82 | ||||
| 2020-05-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 3.864,82 | ||||
| 2020-05-07 | Inter | la-brume | DEPOSITO BOLETO 24 HORAS - 112/00429528708 | R$ 1.458,00 | R$ 4.364,82 | ||||
| 2020-05-07 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000003463069 ISABELE DE GODOI ALEIX | R$ -1.458,00 | R$ 2.906,82 | ||||
| 2020-05-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000003463069 ISABELE DE GODOI ALEIX | R$ -1.458,00 | R$ 4.364,82 | ||||
| 2020-05-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -82,44 | R$ 5.822,82 | ||||
| 2020-04-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -50,00 | R$ 5.905,26 | ||||
| 2020-04-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000079914754 Vicente Olimpio Pinto | R$ -600,00 | R$ 5.955,26 | ||||
| 2020-04-28 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Pagamento | R$ -142,79 | R$ 6.555,26 | ||||
| 2020-04-28 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 6.698,05 | ||||
| 2020-04-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 82,56 | R$ 7.198,05 | ||||
| 2020-04-27 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 080 BET CORRETORA DE CAMBIO | R$ 3.877,90 | R$ 7.115,49 | ||||
| 2020-04-27 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -1.158,34 | R$ 3.237,59 | ||||
| 2020-04-24 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -200,00 | R$ 4.395,93 | ||||
| 2020-04-24 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 42,38 | R$ 4.595,93 | ||||
| 2020-04-22 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -100,00 | R$ 4.553,55 | ||||
| 2020-04-22 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO M | R$ 5.000,00 | R$ 4.653,55 | ||||
| 2020-04-22 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ -346,45 | ||||
| 2020-04-20 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -65,03 | R$ 153,55 | ||||
| 2020-04-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -99,93 | R$ 218,58 | ||||
| 2020-04-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -106,82 | R$ 318,51 | ||||
| 2020-04-17 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO M | R$ 500,00 | R$ 425,33 | ||||
| 2020-04-17 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -584,96 | R$ -74,67 | ||||
| 2020-04-17 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO M | R$ 350,00 | R$ 510,29 | ||||
| 2020-04-16 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 1510 0000000042080 Kelly Metalurgica Ltda | R$ -1.862,62 | R$ 160,29 | ||||
| 2020-04-16 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 655 0655 0000001375113 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -100,00 | R$ 2.022,91 | ||||
| 2020-04-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -71,39 | R$ 2.122,91 | ||||
| 2020-04-15 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0008745340 EVANDRO AUGUSTO M | R$ 2.000,00 | R$ 2.194,30 | ||||
| 2020-04-14 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0052435822 LUIS CARLOS MARUCC | R$ -407,11 | R$ 194,30 | ||||
| 2020-04-13 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 6518 0000000546909 Helio Baroni Filho | R$ -600,00 | R$ 601,41 |