Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
2.121
mostrando 401–600
Saldo atual da conta
R$ -994,65
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ -994,65
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
2.121
de 2121 no período · pendente de conferência
Movimentações página 3 de 11
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-13 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ -1.500,00 | R$ 4.297,33 | ||||
| 2023-09-11 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -5.670,00 | R$ 5.797,33 | ||||
| 2023-09-11 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 10.000,00 | R$ 11.467,33 | ||||
| 2023-09-11 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA | R$ -94,87 | R$ 1.467,33 | ||||
| 2023-09-11 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA | R$ -97,72 | R$ 1.562,20 | ||||
| 2023-09-11 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-ORVILE KAIRALLA RIEMMA" | R$ 2.000,00 | R$ 1.659,92 | ||||
| 2023-09-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Bruno Henrique Rocha Donaire" | R$ 290,00 | R$ -340,08 | ||||
| 2023-09-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-ANGEL CARVALHO MOREIRA" | R$ 80,00 | R$ -630,08 | ||||
| 2023-09-09 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Bruno Henrique Rocha Donaire" | R$ 100,00 | R$ -710,08 | ||||
| 2023-09-09 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :31872495-BRUNO TONETTO" | R$ 60,00 | R$ -810,08 | ||||
| 2023-09-08 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-FRANCHI APOIO ADMINISTRATIVO EIR | R$ 60,00 | R$ -870,08 | ||||
| 2023-09-04 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-FARMACIA DE MANIPULACAO ZANELATO | R$ -40,00 | R$ -930,08 | ||||
| 2023-09-03 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Samuel Nogueira Soares" | R$ 80,00 | R$ -890,08 | ||||
| 2023-09-02 | Inter Re | oem | Compra no debito: "No estabelecimento SUPERMERCADO FORTE FLO | R$ -8,92 | R$ -970,08 | ||||
| 2023-08-31 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-Vanusa Elizabete dos Santos" | R$ -177,00 | R$ -961,16 | ||||
| 2023-08-31 | Inter Re | oem | Transferencia enviada: "001 4611 0000000303070 Vanusa Eliza | R$ -1.584,00 | R$ -784,16 | ||||
| 2023-08-31 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Pagamento fatura cartao Inter" | R$ -1.405,51 | R$ 799,84 | ||||
| 2023-08-31 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :08561701-Acyr Abelardo vieira" | R$ -300,00 | R$ 2.205,35 | ||||
| 2023-08-31 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :08561701-Renata Ozaki" | R$ 500,00 | R$ 2.505,35 | ||||
| 2023-08-28 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Parcial Fatura Cartao | R$ -11.380,07 | R$ 2.005,35 | ||||
| 2023-08-28 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIP | R$ -503,20 | R$ 13.385,42 | ||||
| 2023-08-28 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 3.000,00 | R$ 13.888,62 | ||||
| 2023-08-28 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ 1.500,00 | R$ 10.888,62 | ||||
| 2023-08-26 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Matheus Cardoso Pedroso de Morae | R$ 35,00 | R$ 9.388,62 | ||||
| 2023-08-25 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60746948-SAO FRANCISCO HOSPEDAGEM LTDA" | R$ -100,00 | R$ 9.353,62 | ||||
| 2023-08-22 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 10.000,00 | R$ 9.453,62 | ||||
| 2023-08-22 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado BANCO GM S.A. | R$ -2.829,92 | R$ -546,38 | ||||
| 2023-08-22 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :08561701-Renata Ozaki" | R$ 500,00 | R$ 2.283,54 | ||||
| 2023-08-22 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-JULIANA FOES BIANCHINI" | R$ -360,00 | R$ 1.783,54 | ||||
| 2023-08-21 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0114008957 CHEILA SILVA" | R$ -400,00 | R$ 2.143,54 | ||||
| 2023-08-20 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0035153172 MICHAEL MATHIAS" | R$ 320,00 | R$ 2.543,54 | ||||
| 2023-08-19 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Victor Silva de Oliveira" | R$ 80,00 | R$ 2.223,54 | ||||
| 2023-08-18 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-OSTEOFISIO FISIOTERAPIA LTDA" | R$ -230,00 | R$ 2.143,54 | ||||
| 2023-08-17 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Henrique Andrade de Sousa" | R$ 80,00 | R$ 2.373,54 | ||||
| 2023-08-16 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Brendo Yuki Katagi" | R$ 60,00 | R$ 2.293,54 | ||||
| 2023-08-15 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60746948-GABRIELA ROLLOF" | R$ -375,00 | R$ 2.233,54 | ||||
| 2023-08-15 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ -30,00 | R$ 2.608,54 | ||||
| 2023-08-15 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -503,20 | R$ 2.638,54 | ||||
| 2023-08-15 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ -1.500,00 | R$ 3.141,74 | ||||
| 2023-08-14 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :08561701-BABY BOOM LOCACAO DE PRODUTOS INF | R$ -62,00 | R$ 4.641,74 | ||||
| 2023-08-13 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60746948-EDUARDO SAMPAIO MARTINS" | R$ 105,00 | R$ 4.703,74 | ||||
| 2023-08-11 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-ORVILE KAIRALLA RIEMMA" | R$ 2.000,00 | R$ 4.598,74 | ||||
| 2023-08-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00360305-LUIZ FELIPE DE SOUZA" | R$ -13,00 | R$ 2.598,74 | ||||
| 2023-08-10 | Inter Re | oem | Transferencia enviada: "104 0408 0000005575095 Marcos Passo | R$ -250,00 | R$ 2.611,74 | ||||
| 2023-08-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-WILLIAM DOS REIS OLIVEIRA" | R$ 100,00 | R$ 2.861,74 | ||||
| 2023-08-08 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -7.400,00 | R$ 2.761,74 | ||||
| 2023-08-08 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :31872495-Anniele Matos Madeira Ferreira" | R$ -90,00 | R$ 10.161,74 | ||||
| 2023-08-08 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 11.000,00 | R$ 10.251,74 | ||||
| 2023-08-06 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Nathie Ferreira Lima" | R$ 110,00 | R$ -748,26 | ||||
| 2023-08-06 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :10573521-Evandro Augusto Marucci" | R$ -100,00 | R$ -858,26 | ||||
| 2023-08-04 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00360305-LUIZ FELIPE DE SOUZA" | R$ -13,00 | R$ -758,26 | ||||
| 2023-08-04 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60746948-GABRIELA ROLLOF" | R$ -75,00 | R$ -745,26 | ||||
| 2023-08-03 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :87795639-AURORA MASSOTI GRUNDLER" | R$ -295,00 | R$ -670,26 | ||||
| 2023-08-02 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -45,93 | R$ -375,26 | ||||
| 2023-08-02 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :90400888-ALINE ROSLER GRINGS MANFRO" | R$ -400,00 | R$ -329,33 | ||||
| 2023-08-02 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Ana Carolina Basto Vilela Schmitt | R$ -350,00 | R$ 70,67 | ||||
| 2023-08-02 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :90400888-JULIANA MADALENA LEMMERTZ 0677369 | R$ -50,00 | R$ 420,67 | ||||
| 2023-08-01 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-Vanusa Elizabete dos Santos" | R$ -2.124,00 | R$ 470,67 | ||||
| 2023-08-01 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :87795639-AURORA MASSOTI GRUNDLER" | R$ -75,00 | R$ 2.594,67 | ||||
| 2023-07-31 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 2.200,00 | R$ 2.669,67 | ||||
| 2023-07-30 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Danielle Silva Martines" | R$ 5,00 | R$ 469,67 | ||||
| 2023-07-29 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-BRUNO MINORU OKAJIMA" | R$ 60,00 | R$ 464,67 | ||||
| 2023-07-28 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -513,92 | R$ 404,67 | ||||
| 2023-07-28 | Inter Re | oem | Pagamento de Convenio Transacao sem descricao | R$ -142,69 | R$ 918,59 | ||||
| 2023-07-27 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-ANA PAULA BASILIO" | R$ 60,00 | R$ 1.061,28 | ||||
| 2023-07-26 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-OSTEOFISIO FISIOTERAPIA LTDA" | R$ -400,00 | R$ 1.001,28 | ||||
| 2023-07-21 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA | R$ -97,09 | R$ 1.401,28 | ||||
| 2023-07-21 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Pagamento Fatura Cartao Inter" | R$ -10.291,52 | R$ 1.498,37 | ||||
| 2023-07-21 | Inter Re | oem | Transferencia recebida: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 10.000,00 | R$ 11.789,89 | ||||
| 2023-07-20 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado BANCO GM S A | R$ -2.751,06 | R$ 1.789,89 | ||||
| 2023-07-20 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :74064502-CLINICA MEDICA SANTE" | R$ -400,00 | R$ 4.540,95 | ||||
| 2023-07-20 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60746948-SAMANTHA DONADIO" | R$ 60,00 | R$ 4.940,95 | ||||
| 2023-07-20 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Isadora Vilela Moreira" | R$ 80,00 | R$ 4.880,95 | ||||
| 2023-07-20 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-JULIANA FOES BIANCHINI" | R$ -360,00 | R$ 4.800,95 | ||||
| 2023-07-19 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-WILLIAM RODRIGUES DA SILVA" | R$ 110,00 | R$ 5.160,95 | ||||
| 2023-07-19 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-JANAITA MARIA TOALIAR" | R$ 60,00 | R$ 5.050,95 | ||||
| 2023-07-17 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-IZABELLA K F R DIAS" | R$ 100,00 | R$ 4.990,95 | ||||
| 2023-07-17 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIP | R$ -726,22 | R$ 4.890,95 | ||||
| 2023-07-17 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado SINDASPI SC | R$ -24,00 | R$ 5.617,17 | ||||
| 2023-07-16 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0116853280 QUALITY REDE DE ENSINO E EDU | R$ 95,00 | R$ 5.641,17 | ||||
| 2023-07-15 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANA DI CAPRI BERCELLI" | R$ 80,00 | R$ 5.546,17 | ||||
| 2023-07-15 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-ALIDA LARYSSA ESPOZETTI DE ASSIS | R$ 120,00 | R$ 5.466,17 | ||||
| 2023-07-14 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :82639451-HELOISA SCHMID" | R$ -330,00 | R$ 5.346,17 | ||||
| 2023-07-12 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado SINDASPI SC | R$ -24,68 | R$ 5.676,17 | ||||
| 2023-07-12 | Inter Re | oem | Boleto recebido 24 horas: "7777011689111169854342637" | R$ 910,00 | R$ 5.700,85 | ||||
| 2023-07-12 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado DISVALE ALIMENTOS LTDA | R$ -387,75 | R$ 4.790,85 | ||||
| 2023-07-11 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00966246-MARA CHRISTINA COSTA ALVES VIEIR | R$ 40,00 | R$ 5.178,60 | ||||
| 2023-07-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-ANA PAULA EVORA DA SILVEIRA" | R$ -275,00 | R$ 5.138,60 | ||||
| 2023-07-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 7.000,00 | R$ 5.413,60 | ||||
| 2023-07-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00966246-MARA CHRISTINA COSTA ALVES VIEIR | R$ 40,00 | R$ -1.586,40 | ||||
| 2023-07-10 | Inter Re | oem | Transferencia enviada: "104 0408 0000005575095 Marcos Passo | R$ -250,00 | R$ -1.626,40 | ||||
| 2023-07-10 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado UNICONSULT | R$ -1.055,98 | R$ -1.376,40 | ||||
| 2023-07-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00360305-ORVILE KAIRALLA RIEMMA" | R$ 2.000,00 | R$ -320,42 | ||||
| 2023-07-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -4.050,00 | R$ -2.320,42 | ||||
| 2023-07-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -1.000,00 | R$ 1.729,58 | ||||
| 2023-07-10 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA.ESTRUTURA E | R$ -78,10 | R$ 2.729,58 | ||||
| 2023-07-07 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Eres Fernandes Rosa" | R$ -150,00 | R$ 2.807,68 | ||||
| 2023-07-06 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00360305-LUIZ FELIPE DE SOUZA" | R$ -13,00 | R$ 2.957,68 | ||||
| 2023-07-05 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :90400888-RENATA ARRUDA HASEGAWA" | R$ -100,00 | R$ 2.970,68 | ||||
| 2023-07-05 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00360305-ALEXANDRA DE SOUZA FERREIRA" | R$ -113,00 | R$ 3.070,68 | ||||
| 2023-07-05 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Maira Batista Freitas da Fonseca | R$ 120,00 | R$ 3.183,68 | ||||
| 2023-07-05 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60746948-SAO FRANCISCO HOSPEDAGEM LTDA" | R$ -70,00 | R$ 3.063,68 | ||||
| 2023-07-05 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00360305-ALEXANDRA DE SOUZA FERREIRA" | R$ -50,00 | R$ 3.133,68 | ||||
| 2023-07-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Suzana Ferreira Goncalves" | R$ 70,00 | R$ 3.183,68 | ||||
| 2023-07-04 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado UNICONSULT | R$ -1.077,45 | R$ 3.113,68 | ||||
| 2023-07-04 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-OSTEOFISIO FISIOTERAPIA LTDA" | R$ -400,00 | R$ 4.191,13 | ||||
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| 2023-06-09 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-CASSIA LETICIA F ARANTES" | R$ 80,00 | R$ 13.271,80 | ||||
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| 2023-06-09 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 13.000,00 | R$ 13.155,20 | ||||
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| 2023-06-07 | Inter Re | oem | Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Confiance FLORIANO | R$ -82,71 | R$ 355,20 | ||||
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| 2023-06-02 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00360305-BRUNA CATHARINA DE BRITO" | R$ 295,00 | R$ 363,26 | ||||
| 2023-06-02 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-DANIELE LIMA DE RAMOS" | R$ 345,00 | R$ 68,26 | ||||
| 2023-06-01 | Inter Re | oem | Compra no debito: "No estabelecimento DESCART FLEX FLORIANOP | R$ -170,00 | R$ -276,74 | ||||
| 2023-05-31 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-Vanusa Elizabete dos Santos" | R$ -2.288,00 | R$ -106,74 | ||||
| 2023-05-31 | Inter Re | oem | Transferencia recebida: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 4.600,00 | R$ 2.181,26 | ||||
| 2023-05-31 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-Renata Ozaki" | R$ -2.400,00 | R$ -2.418,74 | ||||
| 2023-05-30 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-CLINICA PEDIATRICA SEM DODOI LTDA | R$ -190,00 | R$ -18,74 | ||||
| 2023-05-30 | Inter Re | oem | Cashback Cartao de credito | R$ 23,77 | R$ 171,26 | ||||
| 2023-05-29 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-RICARDO SUESCUN LOPEZ" | R$ 260,00 | R$ 147,49 | ||||
| 2023-05-29 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 9.500,00 | R$ -112,51 | ||||
| 2023-05-29 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -9.510,71 | R$ -9.612,51 | ||||
| 2023-05-28 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-MARIVALDO SILVA LOPES JUNIOR" | R$ 25,00 | R$ -101,80 | ||||
| 2023-05-26 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-DANIELA CARVALHO BALLERINI" | R$ 255,00 | R$ -126,80 | ||||
| 2023-05-26 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-GILSON LUCAS ALVES" | R$ -363,50 | R$ -381,80 | ||||
| 2023-05-25 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :22896431-Marcia Paula Da Costa Leite" | R$ -109,00 | R$ -18,30 | ||||
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| 2023-05-24 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-LUCAS SANTOS TAVEIRA CINTRA" | R$ 95,00 | R$ 10,70 | ||||
| 2023-05-24 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :08561701-Nayara Cassia Dias" | R$ -100,00 | R$ -84,30 | ||||
| 2023-05-23 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :31872495-MARCELO PEREIRA RODRIGUES PARRA" | R$ 160,00 | R$ 15,70 | ||||
| 2023-05-23 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-MARCELO P R P 22648206833" | R$ 10,00 | R$ -144,30 | ||||
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| 2023-05-22 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado BANCO GM S A | R$ -2.751,06 | R$ -2.654,30 | ||||
| 2023-05-21 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :31872495-Lucas de Queiroz Lins Martins" | R$ 90,00 | R$ 96,76 | ||||
| 2023-05-21 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-CARLOS AFONSO SOARES DE ANDRADE | R$ 80,00 | R$ 6,76 | ||||
| 2023-05-21 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-ISABELLA ROCHA NEVES DA SILVA" | R$ 80,00 | R$ -73,24 | ||||
| 2023-05-20 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ -800,00 | R$ -153,24 | ||||
| 2023-05-20 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :22896431-Ederson De Lima" | R$ 80,00 | R$ 646,76 | ||||
| 2023-05-19 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Marisol de Souza Shena Ceolin" | R$ 200,00 | R$ 566,76 | ||||
| 2023-05-19 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-MARCIA PEREIRA GALDINO" | R$ 80,00 | R$ 366,76 | ||||
| 2023-05-19 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-MARCIA PEREIRA GALDINO" | R$ 25,00 | R$ 286,76 | ||||
| 2023-05-19 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :31872495-Lucas de Queiroz Lins Martins" | R$ 60,00 | R$ 261,76 | ||||
| 2023-05-19 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Marisol de Souza Shena Ceolin" | R$ 150,00 | R$ 201,76 | ||||
| 2023-05-18 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Graziele Cristina Canuto Barcaro | R$ 175,00 | R$ 51,76 |